您好,這個 需要做賬的
進項稅認證完了,不需要抵扣的不做賬?還是放到待抵扣進項稅額里面
老師,我這月的進項票多,不需要全認證吧,不認證的就做待認證進項稅額,認證了抵扣不完的做待抵扣進項稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎
我司原財務(wù)有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師我上個月沒有抵扣的進項稅做賬時放在待認證進項稅里,月底要不要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅里去
里進項稅額沒有認證抵扣的每個月需不需要做賬?
如果企業(yè)賬上什么都沒有,有資本公積怎么處理
我們的客戶,會從我們開過票的貨款里直接扣:質(zhì)量扣款(挑選費,返修費,維修費),物流費,違約金,這些扣款客戶不會給我們開票,我們也不能開紅字發(fā)票,客戶直接扣,這些情況,應(yīng)該分別怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,借,預(yù)付賬款 貸,預(yù)收賬款 這樣做可以嗎老師
老師。請問公司的車輛在稅局系統(tǒng)查到去年的車船稅車主姓名是公司經(jīng)辦人的名字,不是公司的名字,行駛證上都是公司的名字。是購買保險時保險公司代繳的車船稅他們應(yīng)該寫錯了,這種會有影響嗎?
一次性付3月房租18000我怎么做分錄 借
員工把車租給公司所得的收入,是不是要報個人所得稅-其他財產(chǎn)租金所得
請教老師關(guān)于印花稅的問題,購銷合同上沒有約定金額,只能按進、銷項的發(fā)票為計稅依據(jù),請問是以含稅還是不含稅金額來繳納呢
在京東購買的商品當時對公打款過去的抬頭是廣州晶東,發(fā)票開過來的銷售方是東莞京東,這個怎么處理
老師,公司要求統(tǒng)計費用支出。三大期間費用和營業(yè)外收支。請問計提的企業(yè)所得稅,算費用嗎?
老師您好,北京公司合伙企業(yè)在哪里申報季度個人經(jīng)營所得呀然后季度申報是a表還是b表
我可不可以這樣每次做賬的時候都把它做成待認證進項稅額,然后需要認證抵扣多少的時候再從待認證進項稅額轉(zhuǎn)為進項稅額?
是的,是的, 就是你說的這樣的
分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額貸:銀行存款等抵扣的時候分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
是的,是的,就是這樣做的