您好,這個(gè) 需要做賬的

進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證完了,不需要抵扣的不做賬?還是放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面
老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎,事先得算好在做憑證嗎
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個(gè)月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師我上個(gè)月沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做賬時(shí)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里,月底要不要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里去
里進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣的每個(gè)月需不需要做賬?
我們公司是一般納稅人,生產(chǎn)制造型企業(yè),今年公司停產(chǎn)了,和母公司簽訂了一份服務(wù)協(xié)議,這邊代付母公司銷售的工資,母公司根據(jù)我們付的工資加3%給我們算服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問我們公司這個(gè)賬要怎么做?
平時(shí)臨時(shí)工的工資 發(fā)放 讓他開油票來支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
這道題用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股數(shù)-小股數(shù))怎么是2000?
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
老師,請(qǐng)問國際貨運(yùn)代理行業(yè)收了客人報(bào)關(guān)費(fèi),又支付給供應(yīng)商或報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)費(fèi),客人要開票,我們?cè)撛趺撮_票?
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開8千多元嘛


我可不可以這樣每次做賬的時(shí)候都把它做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后需要認(rèn)證抵扣多少的時(shí)候再從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額?
是的,是的, 就是你說的這樣的
分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款等抵扣的時(shí)候分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
是的,是的,就是這樣做的