前面對,后面不對,沒有抵扣完做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,不是待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用的
老師,我這月的進(jìn)項票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
增值稅進(jìn)項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
老師您好,之前有一些待認(rèn)證的進(jìn)項稅,這個月我認(rèn)證并抵扣了,這樣就直接做分錄借進(jìn)項稅貸待認(rèn)證就行了對嗎
老師你好。我問下,如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額嗎?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
最后看有多少抵扣不完的,做一筆嗎
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是沒有抵扣完的 ,借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額
咋成了銷項稅額呢
不是沒有抵扣完嗎,你這個沒有銷項稅額,那這個就直接做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額就可以
有就一起做,沒有就單獨做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是沒有抵扣完的
糊涂了,舉個例子吧,比如銷項票,20,進(jìn)項30,怎樣做分錄
第一步明白,就是那個銷項糊涂了
借銷項稅額 20 轉(zhuǎn)出未交增值稅10(差額做這個銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末余額)貸進(jìn)項稅額 30 ,
明白了老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
平時銷項大于進(jìn)項時,我這樣做的,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅,沒進(jìn)行進(jìn)項銷項平賬,這樣進(jìn)項銷項都有余額
不是,這個銷項稅額和進(jìn)項稅額需要做這個結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)之后銷項稅額和進(jìn)項稅額沒有期末數(shù)
一后這么結(jié)轉(zhuǎn),有的老師說年末一起結(jié)轉(zhuǎn)
這個我建議是按月做因為根據(jù)部分學(xué)員反饋,這個有按年結(jié)轉(zhuǎn)最后對不上了,到時候 還需要一個月一個月查,那還麻煩
是的,有可能對不上,尤其是我們這些新手,
謝謝老師
嗯 我建議還是按月做比較好,要不到時候查死人了,對不上話