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老師,我這月的進(jìn)項票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎

2020-10-01 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-01 19:49

前面對,后面不對,沒有抵扣完做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,不是待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用的

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 19:52

最后看有多少抵扣不完的,做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:06

這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是沒有抵扣完的 ,借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:12

咋成了銷項稅額呢

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:15

不是沒有抵扣完嗎,你這個沒有銷項稅額,那這個就直接做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:15

有就一起做,沒有就單獨做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:15

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是沒有抵扣完的

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:22

糊涂了,舉個例子吧,比如銷項票,20,進(jìn)項30,怎樣做分錄

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:23

第一步明白,就是那個銷項糊涂了

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:28

借銷項稅額 20 轉(zhuǎn)出未交增值稅10(差額做這個銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末余額)貸進(jìn)項稅額 30 ,

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:44

明白了老師

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:46

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:48

平時銷項大于進(jìn)項時,我這樣做的,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅,沒進(jìn)行進(jìn)項銷項平賬,這樣進(jìn)項銷項都有余額

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:50

不是,這個銷項稅額和進(jìn)項稅額需要做這個結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)之后銷項稅額和進(jìn)項稅額沒有期末數(shù)

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 20:56

一后這么結(jié)轉(zhuǎn),有的老師說年末一起結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-01 20:59

這個我建議是按月做因為根據(jù)部分學(xué)員反饋,這個有按年結(jié)轉(zhuǎn)最后對不上了,到時候 還需要一個月一個月查,那還麻煩

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 21:00

是的,有可能對不上,尤其是我們這些新手,

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快賬用戶4451 追問 2020-10-01 21:01

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-01 21:08

嗯 我建議還是按月做比較好,要不到時候查死人了,對不上話

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前面對,后面不對,沒有抵扣完做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,不是待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用的
2020-10-01
同學(xué)你好 不勾選那就計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2023-09-01
同學(xué)你好,是的,以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額的。
2022-09-10
您好,現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認(rèn)費用,那就會有待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目了
2020-12-10
你好 是的可以的? 不過你科目不對 沒有認(rèn)證是記待認(rèn)證科目??
2022-11-28
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