你好,你需要抵扣就結(jié)轉(zhuǎn),不需要抵扣不用勾選,放著就可以。
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉(zhuǎn)出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數(shù)?
老師我上個月沒有抵扣的進項稅做賬時放在待認證進項稅里,月底要不要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅里去
老師您好,想問沒有銷售出去的商品進項稅是先不認證放在待認證進項稅科目好,還是先認證記在待抵扣進項稅里?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
賬在上個月做的,這個月在結(jié)轉(zhuǎn)待認證的可以嗎?
可以的,可以這么做的
老師能不能一張憑證上做一部份稅做進項一部分做到待認證進項稅里
你好,我沒有看懂什么意思,你勾選了你就做進項,沒有勾選就不要做一張發(fā)票,你要不全部勾選,要么全部不勾選。
老師是購原材料一家來了好多發(fā)票,我勾選了兩張還有7、8張沒有勾選,能不能放一張憑證上做
可以的,可以這么做的。
這樣,我這月勾選的就做到應交稅費,應交增值稅(進項稅額)沒有勾選就做應交稅費待認證進項稅,在一張憑證上可以嗎?
可以的可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。