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老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)收了客人報(bào)關(guān)費(fèi),又支付給供應(yīng)商或報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)費(fèi),客人要開(kāi)票,我們?cè)撛趺撮_(kāi)票?

2025-11-05 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-05 21:54

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-05 21:56

您好,開(kāi)票時(shí)按你向客人收的總額開(kāi)一張發(fā)票,比如收1000付800,就開(kāi)1000元的發(fā)票,但向稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)可以用(1000-800)=200元作為基數(shù)來(lái)計(jì)算增值稅,這樣你只需為賺的200元服務(wù)費(fèi)交稅,具體開(kāi)票時(shí)要在備注欄寫(xiě)明“差額征稅”和代付的800元金額,同時(shí)你必須留著付給報(bào)關(guān)行800元的發(fā)票作為憑證。

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快賬用戶(hù)7917 追問(wèn) 2025-11-05 22:01

開(kāi)什么稅率?

頭像
快賬用戶(hù)7917 追問(wèn) 2025-11-05 22:03

給客戶(hù)開(kāi)一報(bào)關(guān)費(fèi)開(kāi)什么稅率呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-05 22:11

開(kāi)6%貨運(yùn)代理費(fèi), 用 收款-付款的差額計(jì)算稅

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-31
你好,你代理服務(wù)費(fèi)里面能開(kāi)出來(lái)吧?
2023-11-03
同學(xué)你好 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
2023-04-04
你好,退回你公司的款應(yīng)該沖銷(xiāo)之前的收入。另外已經(jīng)發(fā)生退貨,發(fā)票應(yīng)該退回重開(kāi),或者沖紅,只開(kāi)報(bào)關(guān)費(fèi)那部分。
2020-11-10
(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-06-08
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