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跟巴拿馬客戶(hù)做FOB價(jià)格,我們海運(yùn)費(fèi)墊付給貨代后客戶(hù)再跟貨款一起匯給我們,但是報(bào)關(guān)申報(bào)沒(méi)有將海運(yùn)費(fèi)平攤單價(jià)做CFR,銀行結(jié)匯有問(wèn)題。我們付給貨代公戶(hù)的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票出來(lái)了,貨代不肯退回公戶(hù)發(fā)票作廢改匯私戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)這種情況下,多出來(lái)的美金如果作為下一步訂單的定金,即已經(jīng)出去的這單FOB價(jià)格沒(méi)有收客戶(hù)海運(yùn)費(fèi),但是又付了海運(yùn)費(fèi)給貨代開(kāi)票,有沒(méi)有關(guān)系?
生產(chǎn)型出口企業(yè),除了收國(guó)外客戶(hù)貨款還會(huì)收國(guó)際運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi),這些大部分需要支付給貨運(yùn)公司,但有時(shí)會(huì)多收,他們會(huì)開(kāi)貨運(yùn)發(fā)票給我公司,請(qǐng)問(wèn)老師收的這部分費(fèi)用要怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)老師,出口方式以CIF為準(zhǔn),如果實(shí)際產(chǎn)生的國(guó)際運(yùn)費(fèi)低于代收代付的客戶(hù)給的運(yùn)費(fèi),這個(gè)多出的部分怎么賬務(wù)處理,另外實(shí)際報(bào)關(guān)單上的生成的運(yùn)保費(fèi)若低于代收代付的客戶(hù)運(yùn)費(fèi),該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說(shuō)我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國(guó)際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國(guó)外客戶(hù)代付的,然后再對(duì)公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題,怎么處理比較好呢
老師,我們是國(guó)際貨代公司,代收代付客戶(hù)的關(guān)稅,我們不開(kāi)票給客戶(hù),報(bào)關(guān)行也不給我們開(kāi)票,現(xiàn)在客戶(hù)給他的客戶(hù)一家工廠開(kāi)了代收關(guān)稅的發(fā)票,他要我們也他開(kāi)票,我們不能開(kāi),怎么處理?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷(xiāo)款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開(kāi)公司抬頭的電話(huà)費(fèi),但備注欄會(huì)寫(xiě)個(gè)人姓名以及電話(huà)號(hào),開(kāi)這樣的發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話(huà)費(fèi)發(fā)票,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?


您好,開(kāi)票時(shí)按你向客人收的總額開(kāi)一張發(fā)票,比如收1000付800,就開(kāi)1000元的發(fā)票,但向稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)可以用(1000-800)=200元作為基數(shù)來(lái)計(jì)算增值稅,這樣你只需為賺的200元服務(wù)費(fèi)交稅,具體開(kāi)票時(shí)要在備注欄寫(xiě)明“差額征稅”和代付的800元金額,同時(shí)你必須留著付給報(bào)關(guān)行800元的發(fā)票作為憑證。
開(kāi)什么稅率?
給客戶(hù)開(kāi)一報(bào)關(guān)費(fèi)開(kāi)什么稅率呢?
開(kāi)6%貨運(yùn)代理費(fèi), 用 收款-付款的差額計(jì)算稅