你好; 你科目不對(duì)哦 ;? ? 怎么會(huì)計(jì)提的時(shí)候做個(gè)稅; 你應(yīng)該發(fā)放的時(shí)候 做 貸方計(jì)提個(gè)稅哈;?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資時(shí)代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)分錄該怎么做? 計(jì)提:借:管理費(fèi)用職工薪酬—12492.5 其他應(yīng)收款—代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)294.5 貸:應(yīng)付職工薪酬12787。 這樣計(jì)提給對(duì)? 發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬12787 貸 294.5這個(gè)是什么科目? 銀行存款12492.5
老師,打個(gè)比方,張三應(yīng)發(fā)工資10000元。個(gè)人交社保500,醫(yī)療500,公司交社保1000,醫(yī)保1000.最后實(shí)發(fā)工資9000,分錄:借:管理費(fèi)用工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)500 其他應(yīng)付款-醫(yī)療500 銀行存款9000 公司發(fā)的部分借:管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn) 1000 管理費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 社會(huì)保險(xiǎn) 1000 應(yīng)付職工醫(yī)療1000
老師,您好,以下哪個(gè)工資計(jì)提分錄對(duì)呀? 1、計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 制造費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 銀行存款1000 2、計(jì)提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 制造費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師 請(qǐng)問(wèn) 有社保 有公積金 個(gè)稅的 計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 可以這樣計(jì)提和發(fā)放 計(jì)提:借 管理費(fèi)用/職工薪酬10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬814.6 貸其他應(yīng)付款/社保684.6 貸其他應(yīng)付款/公積金130 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
你好老師,我做內(nèi)賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報(bào)損報(bào)益單怎么調(diào)整一下
明年開始中級(jí)考四科嗎?
老師之前會(huì)計(jì)申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報(bào)表對(duì)應(yīng)不上,她也不愿意修改之前申報(bào)系統(tǒng),我應(yīng)該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報(bào)表里面實(shí)際填寫有影響嗎
庫(kù)存商品入庫(kù),價(jià)格是含稅價(jià)格,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時(shí)候再開,怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些報(bào)表,也是在電子稅務(wù)局嗎,開票也是在電子稅務(wù)局嗎
老師這題不應(yīng)該是已知終值求現(xiàn)值嗎?答案是求的終值有點(diǎn)不明白,題給的是 5年后一次性拿出3萬(wàn)元,問(wèn)投資者每年年初需要存多少,這里不就看出求的是預(yù)付年金求現(xiàn)值嗎?
房產(chǎn)稅顯示有效期,看圖片內(nèi)容。。
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實(shí)際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請(qǐng)問(wèn)中石油如何對(duì)這筆業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理
這題,老師講的往前虛補(bǔ)一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導(dǎo)出C選項(xiàng),但是C選項(xiàng)偏偏是不對(duì)的,我擰不過(guò)這個(gè)彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補(bǔ)我轉(zhuǎn)換成年末就轉(zhuǎn)換不對(duì)!
填報(bào)企業(yè)所得稅表時(shí),營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入???? 還是營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入? 營(yíng)業(yè)成本也是類似
老師這個(gè)操作后發(fā)放時(shí)就不需要再做計(jì)提了可以嗎?
你好;? 不可以哈; 你這樣應(yīng)付職工薪酬 科目會(huì)少做金額的??
老師像這樣對(duì)嗎?
不對(duì)哈 ;? ? 科目不對(duì)哦??
老師那應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
剛接手,之前的都是像這樣的
不對(duì)哈;正常是這樣來(lái)做的?? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?
好呢謝謝老師!
按照這樣寫;才合理的; 你參考下哈??