借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,小規(guī)模公司,去年收入開(kāi)了兩張發(fā)票,今年1月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在1月份需要做哪些會(huì)計(jì)分錄?麻煩些一下。12月份時(shí),借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營(yíng)業(yè)外收入19.8
老師,11月份開(kāi)了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~減免稅費(fèi)? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
2020年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄做反了,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3 貸:預(yù)收賬款—A公司 13 到2022年時(shí),這筆賬怎么調(diào)??
2022年12月有一筆會(huì)計(jì)分錄: 借 應(yīng)收賬款 4000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3883.5 上面的稅費(fèi)和主營(yíng)收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請(qǐng)教老師
郭老師您好,個(gè)體戶(hù)現(xiàn)在只能是查賬征收嗎
新建的倉(cāng)庫(kù)維修配電箱,計(jì)入哪個(gè)科目?在建工程還是
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下股東撤資,他認(rèn)繳的,公司相應(yīng)的也減資了,所有者權(quán)益是正數(shù),上個(gè)月減資完成的,股東分走撤資的分紅是需要這個(gè)月必須代繳個(gè)稅嗎?他減資的分紅需要交印花稅嗎?
老師好!醫(yī)療機(jī)構(gòu),醫(yī)療服務(wù)享受免稅政策,5月份升一般納稅人,用于免稅項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)了專(zhuān)票,但不能抵扣。入賬時(shí),是可以全額入庫(kù)存商品科目,還是需要價(jià)稅分離,稅費(fèi)入進(jìn)項(xiàng)稅科目?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),張三把殺好賣(mài)黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費(fèi)用)那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?開(kāi)什么內(nèi)容?
xx工會(huì)委員會(huì)沒(méi)有納稅識(shí)別號(hào),可以開(kāi)發(fā)票?
老師,比如常說(shuō)的公司流水,這個(gè)流水是怎么算的
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),張三把殺好賣(mài)黑豬肉給甲公司,每斤25元(包括喂養(yǎng)人工等所有費(fèi)用)那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?開(kāi)什么內(nèi)容?
公司為職工體檢的費(fèi)用是入職工福利費(fèi)嗎
公司購(gòu)買(mǎi)水泥一桶用于維護(hù)破損地面放那個(gè)科目好
為什么這樣做
你好,這個(gè)調(diào)整的是差額。
之前少做了,現(xiàn)在補(bǔ)上。
這是2022年的可以這樣調(diào)嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,可以的。