月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師,我這邊有進(jìn)賬發(fā)票稅額5萬多,11月銷項(xiàng)稅額4萬,如果我把5萬多進(jìn)賬全部認(rèn)證,那多余的進(jìn)項(xiàng)稅額后續(xù)會(huì)怎樣?
老師,如果認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呀?計(jì)提增值稅的時(shí)候
老師,進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證稅額比銷項(xiàng)稅額多這個(gè)怎么記賬
老師,進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證稅額比銷項(xiàng)稅額多這個(gè)怎么記賬
當(dāng)月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票稅額比銷項(xiàng)稅額多,多的部分怎么操作,怎么記賬
你好,工地上欠我4個(gè)月工資,1萬八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會(huì)不會(huì)扣個(gè)人所得稅
老師,注銷公司時(shí)公司虧損,賬上其他應(yīng)付款法人的貸方有余額,然后股東未實(shí)繳實(shí)收資本,需要先補(bǔ)夠?qū)嵤召Y本嗎,還是債轉(zhuǎn)股,債轉(zhuǎn)股的話需要什么手續(xù)啊
個(gè)人業(yè)績大額獎(jiǎng)勵(lì)金要交個(gè)稅嗎 賬務(wù)處理怎么樣的 具體分哪幾種情況
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開工資,但是沒申報(bào)工資!有什么解決方案?
自然人給公司開票開不了,怎么反向開票
個(gè)體工商戶需要辦理基本存款賬戶嗎
為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
老師,報(bào)關(guān)單上10月25日申報(bào)的。到現(xiàn)在還沒有出口日期。是不是還不能申報(bào)收入是吧?稅務(wù)系統(tǒng)沒有推送過來。我們一般報(bào)收入按報(bào)關(guān)申報(bào)月份,還是出口月份?
請(qǐng)問折舊是按照含稅額折舊嗎
老師,零售業(yè)購買商品陳列架入什么明細(xì)?銷售費(fèi)用的什么明細(xì)?


那就是借銷項(xiàng)稅額5000,借未交增值稅1000,貸進(jìn)賬稅額6000然后在借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅1000
不用做任何分錄,這些余額沒必要轉(zhuǎn)平的
那怎么計(jì)提增值稅呢?如果月末計(jì)提增值稅
就是我前邊的思路哈。 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就做計(jì)提分錄
那就月末不計(jì)提增值稅了?不可能吧
計(jì)提的目的是要交,留抵稅就不用計(jì)提
那不計(jì)提,銷項(xiàng)進(jìn)賬不都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是的,不用結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)哈。搞復(fù)雜了會(huì)把你搞蒙
不結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就做計(jì)提分錄