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老師,如果認證的進賬發(fā)票比銷項發(fā)票多,這個應該怎么記賬呀?計提增值稅的時候

2023-05-05 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-05 16:26

你好。期末結轉的分錄是。借未交增值稅貸轉出多交增值稅。會自動留底。

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快賬用戶3109 追問 2023-05-05 17:25

那借銷項稅額5000,貸進賬稅6000差額進哪里呀,怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2023-05-05 17:42

你好? ?借未交增值稅? 貸轉出多交增值稅 1000

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快賬用戶3109 追問 2023-05-06 10:23

那就是借銷項稅額5000,借未交增值稅1000,貸進賬稅額6000?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:29

是把進項稅額和銷項稅額分別結轉到轉出未交增值稅。

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你好。期末結轉的分錄是。借未交增值稅貸轉出多交增值稅。會自動留底。
2023-05-05
進賬發(fā)票認證稅額比銷項稅額多,形成留抵,可不做賬
2023-05-06
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-05-06
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-04-11
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