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老師,我這邊有進(jìn)賬發(fā)票稅額5萬多,11月銷項(xiàng)稅額4萬,如果我把5萬多進(jìn)賬全部認(rèn)證,那多余的進(jìn)項(xiàng)稅額后續(xù)會(huì)怎樣?

2020-12-08 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-08 10:47

多余的進(jìn)項(xiàng)會(huì)去留抵,以后期間繼續(xù)抵扣

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多余的進(jìn)項(xiàng)會(huì)去留抵,以后期間繼續(xù)抵扣
2020-12-08
同學(xué),你好 沒有影響的
2024-06-19
你好,是可以這樣操作的
2023-02-22
這個(gè)現(xiàn)在認(rèn)證沒有期限了,你這個(gè)真實(shí)沒有無票收入沒有交稅話,這個(gè)可以直接入,長(zhǎng)期不認(rèn)可話,這個(gè)怕稅局查為啥不認(rèn)證,這個(gè)還是認(rèn)證比較好,有無票收入建議做無票收入 沖掉下這個(gè)留底稅額比較好
2020-09-04
你好。勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)460000 貸:應(yīng)稅稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 460000 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)230000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)460000 貸:應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-230000
2025-05-08
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