你好,勾選的都計入進(jìn)項稅額,然后多的會自動留底。

當(dāng)月勾選認(rèn)證的進(jìn)項票稅額比銷項稅額多,多的部分怎么操作,怎么記賬
本月認(rèn)證的進(jìn)項稅票額比銷項票額多,增值稅的分錄怎么記,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
進(jìn)項稅額比較富裕,稅務(wù)勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅比本月入賬的進(jìn)項稅額少,可以這樣操作嗎?
老師你好,我想問一下 我上月勾選的進(jìn)項稅額比銷項大,那勾選多余的那部分進(jìn)項怎么處理 分錄怎么做
一張進(jìn)項發(fā)票賣了其中一部分貨,勾選認(rèn)證的時候勾全額抵扣,多出來的抵扣金額怎么記賬
老師麻煩咨詢一下個體工商戶需要申報工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯誤怎么處理
老師,增值稅申報表有增值稅,有城建稅,為啥教育費(fèi)附加是0,地方教育費(fèi)附加是0
退稅申報時,匯率是當(dāng)月第一日還是當(dāng)月第一個工作日?
老師好!我公司2024年是小規(guī)模納稅人,房租38萬元未付。2025年5月1日變?yōu)橐话慵{稅人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10萬元并取得了對方單位開具的專票,請問老師,這10萬元專票我是否可以抵扣進(jìn)項稅?謝謝老師!
再發(fā)一年工資,也不能沒銷售沒進(jìn)項給股東法人開工資嗎?說不過去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷售的房屋能出租,能開租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計提折舊。
老師,我公司購進(jìn)核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個月會計提工資,申報個稅,但未發(fā)放工資,等對公賬戶有錢時,是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢一個問題,就是我們5個合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開了,債權(quán)債務(wù)也核算清楚了,其中一家是由之前一個股東接管(A公司),另外一家由其他4個股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬,A公司承擔(dān)20%(8萬),B公司承擔(dān)80%(32萬),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬,B公司虧損10萬,現(xiàn)在B公司需要補(bǔ)22萬給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫?


?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
您好,您收到的是機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票嗎?
怎么記賬老師
我收到的是進(jìn)貨的發(fā)票
你好 借 庫存,進(jìn)項,貸應(yīng)付? ?