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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模企業(yè),19年購(gòu)入固定資產(chǎn)沒有一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,按直線法折舊,現(xiàn)在想要補(bǔ)計(jì)提一次性折舊,分錄借利潤(rùn)分配-,未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,我用修改19年財(cái)務(wù)報(bào)表并且重新去稅務(wù)局申報(bào)19年所得稅么

2023-05-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 15:10

賬上沒有一次折舊的,你在稅法上一次折舊了嗎?如果沒有的話,跨年了做不了了。這個(gè)只限當(dāng)年購(gòu)入的。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 15:15

當(dāng)年申報(bào)也是按直線法折舊金額申報(bào)的。我的意思是我通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)提一下19年折舊不行么,然后修改19年報(bào)表,重新申報(bào)19年所得稅,不影響今年的利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:18

不可以的,你當(dāng)年沒有一次抵扣,你以后就不允許一次抵扣了。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:18

還有,賬上也沒有一次抵扣的政策,只能按月折舊。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 15:19

就是說當(dāng)年沒有一次性進(jìn)費(fèi)用,以后就沒法操作了唄

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:23

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 15:25

老師,財(cái)稅{2018}54號(hào)寫的五百萬以下固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用啊,那這個(gè)是稅法規(guī)定?會(huì)計(jì)上還得按月折舊?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:29

這是稅法上的規(guī)定,稅法上填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,賬上還是按月折舊?

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 15:33

老師,2022年有一筆費(fèi)用最后沒取得發(fā)票,今年通過以前年度損益調(diào)整,那我用更改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表么

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:36

你好,不用的,不用修改的。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 15:39

那去年屬于多算費(fèi)用少算利潤(rùn)了,我需要重新申報(bào)所得稅補(bǔ)繳所得稅么

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:43

調(diào)增之后,有盈利的需要交,沒有盈利的不用。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 16:16

需要交的話我用去稅務(wù)重新申報(bào)去年企業(yè)所得稅么,還是填一個(gè)補(bǔ)繳所得稅的資料就可以呀

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:19

你好。2022年的匯算清繳你已經(jīng)做了嗎?如果做了的話,需要更正申報(bào)。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 16:22

更正申報(bào)也不需要修改去年財(cái)務(wù)報(bào)表么,

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:26

你好,如果你反結(jié)賬修改的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改,也就是第四季度的去要去修改。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:26

賬上和你的得是一致的。

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 16:28

老師,我以前年度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)沒有一次性折舊,不耽誤我今年購(gòu)入的資產(chǎn)可以一次性折舊吧

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 16:32

我不反結(jié)賬修改啊,我今年通過以前年度損益調(diào)整了啊,您的意思是說我稅務(wù)重新申報(bào),納稅調(diào)整就可以,去年報(bào)表不用動(dòng)了唄

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:35

不耽誤的,你今年購(gòu)入的可以 或者是你去年的匯算清繳沒有做,你去年匯算青椒也可以填寫去年購(gòu)入的。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:35

那你說的更正申報(bào)是什么?

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快賬用戶8578 追問 2023-05-05 16:39

我說的是進(jìn)行以前年度損益調(diào)整的,對(duì)當(dāng)年所得稅有影響的,是只去稅務(wù)局重新申報(bào)當(dāng)年所得稅就可以了么,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改唄

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:40

你用以前年度損益調(diào)整做到今年,它不影響你今年的利潤(rùn),它影響的是以前年度的,你匯算清交的時(shí)候,在附表里面填寫調(diào)整,對(duì)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和今年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不影響。

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賬上沒有一次折舊的,你在稅法上一次折舊了嗎?如果沒有的話,跨年了做不了了。這個(gè)只限當(dāng)年購(gòu)入的。
2023-05-05
你好,沒有報(bào),去年匯算清繳,這個(gè)多扣除沒?不想影響本年利潤(rùn)做借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
2021-07-11
你這里不涉及所得稅 你自己利潤(rùn)影響未0
2022-07-06
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報(bào)一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的哦
2021-06-25
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