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去年多計(jì)提折舊 季申報(bào)沒報(bào) 年度匯算清繳也沒報(bào)固定資產(chǎn) 現(xiàn)如果沖回 按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借管理費(fèi)用_折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎? 還是直接借累計(jì)折舊 貸利潤分配 未分配利潤 所得稅要調(diào)整嗎?

2021-07-11 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 07:19

你好,沒有報(bào),去年匯算清繳,這個(gè)多扣除沒?不想影響本年利潤做借累計(jì)折舊 貸利潤分配 未分配利潤

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:22

去年分錄 借固定資產(chǎn)4000 貸銀行存款4000 借管理費(fèi)用 折舊費(fèi) 4000 貸累計(jì)折舊4000 匯算清繳時(shí) 用的軟件報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)那一欄折舊完了沒顯示居然是0 就直接按0填了

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:22

這個(gè)怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:25

你這個(gè)是啥固定資產(chǎn),什么固定資產(chǎn),幾時(shí)買的?你實(shí)際可以直接改為,借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行,領(lǐng)用做借管理費(fèi)用 周轉(zhuǎn)材料攤銷,貸周轉(zhuǎn)材料上面反結(jié)賬改下這個(gè),可以不用去改企業(yè)所得稅年報(bào),

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:26

就是個(gè)手機(jī)

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:26

去年7月份購入

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:27

不知道這個(gè)有沒有要求

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:30

要是做固定資產(chǎn),電子產(chǎn)品需要按三年折舊才可以,然后想一次扣除還需要填寫固定資產(chǎn)那個(gè)加速折舊表,你不想這么麻煩就按我說的直接反結(jié)賬去改一下,把你做的固定資產(chǎn)改成周轉(zhuǎn)材料,攤銷的時(shí)候借方改成管理費(fèi)用,周轉(zhuǎn)材料攤銷貸方

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:31

做的固定資產(chǎn)不能這樣一次扣除。賬上是不能的,因?yàn)槟愕淖鲑~準(zhǔn)則沒有說一次扣除的這個(gè)說法。

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:32

老師的意思就是不用做為固定資產(chǎn)來處理 比較好 這樣不用改報(bào)表 是這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:37

是不需要去改去年匯算清繳報(bào)表,需要改下去年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,你這個(gè)年報(bào)企業(yè)所得稅沒有填寫那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表吧,對(duì)應(yīng)這個(gè)不需要填寫期間費(fèi)用吧?

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:37

再問個(gè)問題 比如是個(gè)固定資產(chǎn) 跨年多計(jì)提是不是借 累計(jì)折舊 貸未分配利潤 企業(yè)所得稅要調(diào)整分錄嗎? (借管理費(fèi)用折舊費(fèi)紅字 貸累計(jì)折舊 紅字 這比分錄就不用寫 不跨年才用這個(gè)分錄嗎?)

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:39

是的,這個(gè)需要調(diào)之后看影響上年利潤多少了, 不影響企業(yè)所得稅不需要做企業(yè)所得稅分錄,借管理費(fèi)用折舊費(fèi)紅字 貸累計(jì)折舊 紅字? 是的,不跨年做,

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:39

為什么要改財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:41

原來利潤小所得稅小了 現(xiàn)在調(diào)整未分配利潤是不是利潤大了 所得稅多了

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:43

我不按一次性扣除 那個(gè)還有要填加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表 我就分三年一般折舊的話 我申報(bào)需要填那些表 去年表需要更正嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:45

你這個(gè)分錄是不是同步做的,那不需要改了,借固定資產(chǎn)4000 貸銀行存款4000 借管理費(fèi)用 折舊費(fèi) 4000 貸累計(jì)折舊4000 一個(gè)月做吧,那不需要改了,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:48

還是需要改,這個(gè)有固定資產(chǎn),你這個(gè)體現(xiàn)出來了,你現(xiàn)在改分錄沒有固定資產(chǎn),那這個(gè)應(yīng)該是沒有這個(gè)4000

還是需要改,這個(gè)有固定資產(chǎn),你這個(gè)體現(xiàn)出來了,你現(xiàn)在改分錄沒有固定資產(chǎn),那這個(gè)應(yīng)該是沒有這個(gè)4000
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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:49

比如11月份入賬 12月份折舊的 那匯算清繳申報(bào)表要去改嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:50

賬上按3年折舊, 填寫固定資產(chǎn),一般折舊就可以,不享受那個(gè)一次扣除,優(yōu)惠,對(duì)應(yīng)列不需要填寫,納稅調(diào)減,那你這個(gè)對(duì)方去改之前匯算清繳表,現(xiàn)在做分錄,借累計(jì)折舊,貸未分配利潤,去年多折舊部分調(diào)出來,今年折舊做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:51

主要是看你打算咋處理啊,不做固定資產(chǎn)一次轉(zhuǎn)費(fèi)用,2 還是做固定資產(chǎn),按3年折舊,稅法也是按3年,3 還是這個(gè)固定資產(chǎn) 賬上做3年,稅法上面一次扣除

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:51

我稅局申報(bào)表上沒有固定資產(chǎn)4000是0 我用軟件折舊完這一欄就沒有數(shù)字了

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:53

這個(gè)軟件很奇怪 科目匯總表有固定資產(chǎn)數(shù)字 資產(chǎn)負(fù)債表沒有 顯示 有殘值才會(huì)有數(shù)字

這個(gè)軟件很奇怪 科目匯總表有固定資產(chǎn)數(shù)字  資產(chǎn)負(fù)債表沒有 顯示 有殘值才會(huì)有數(shù)字
這個(gè)軟件很奇怪 科目匯總表有固定資產(chǎn)數(shù)字  資產(chǎn)負(fù)債表沒有 顯示 有殘值才會(huì)有數(shù)字
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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:54

這個(gè)怎么改合適

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:56

你去查一下去年申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),固定資產(chǎn)是不也是零吶?也是直接反結(jié)賬改借周轉(zhuǎn)材料4000 貸銀行存款4000 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 4000 貸周轉(zhuǎn)材料4000? ?直接改為這個(gè)就最簡(jiǎn)單了

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 07:56

老師給個(gè)建議 哪種方法方便 又合乎準(zhǔn)則 就按照哪種處理

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齊紅老師 解答 2021-07-11 07:57

你先去查這個(gè),查再說,你去查一下去年申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),固定資產(chǎn)是不也是零吶?也是直接反結(jié)賬改借周轉(zhuǎn)材料4000 貸銀行存款4000 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 4000 貸周轉(zhuǎn)材料4000? ?直接改為這個(gè)就最簡(jiǎn)單了

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快賬用戶2847 追問 2021-07-11 08:02

是0呢 按照管理費(fèi)用來 合乎會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不

是0呢  按照管理費(fèi)用來  合乎會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不
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齊紅老師 解答 2021-07-11 08:09

可以 ,現(xiàn)在固定資產(chǎn)是沒有金額限制,只是沒有說直接做固定資產(chǎn),一次轉(zhuǎn)費(fèi)用,你這個(gè)直接改分錄就可以, 這樣方便點(diǎn),盤點(diǎn)也可以對(duì)上實(shí)物,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不需要修改之前的,

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你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接紅沖就行了,你做的分錄對(duì)
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