您好,同學(xué),是需要的
現(xiàn)在要調(diào)整2019年火車票抵扣的一項(xiàng)分錄,以前沒有抵扣,分錄是借:管理費(fèi)用 ——差旅費(fèi) 300貸:銀行存款300 現(xiàn)在又把2019年的火車票拿出來抵扣,現(xiàn)在要把這個2019年的憑證沖掉,變成借:管理費(fèi)用 275.23 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 24.77 貸:銀行存款 300 因?yàn)槭钦{(diào)整2019年的賬,想知道怎么通過以前年度損益科目調(diào)整?分錄怎么編制?
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)、如果增值稅銷項(xiàng) 600 進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
上期:業(yè)務(wù)報銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
老師,請問,總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)出差報銷動車票,我該怎么做賬?動車票,不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是564-517.43=46.57嗎?那做賬就是,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)517.43,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額46.57,貸:銀行存款564?
火車票報銷,是借差旅費(fèi)面值/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng) 貸銀行么,這個進(jìn)項(xiàng)是要把它挪出來的吧
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
差旅費(fèi)里面包括餐飲和住宿,可以把費(fèi)用都一起做到借差旅費(fèi)里面不,還是要分開列支
把費(fèi)用都一起做到借差旅費(fèi)里面
飛機(jī)票不是行程單,是電子普通發(fā)票,這個報銷稅額需要單獨(dú)列出來么
您好,同學(xué),這個是和正常的抵扣一樣,每筆進(jìn)項(xiàng)稅額都單獨(dú)列示,好查帳