你好 發(fā)票沒有到 你做了成本都屬于暫估 或者貨物到了 發(fā)票沒到,暫估入庫
老師,我們外購的貨物已經銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結轉成本也是按暫估的結轉嗎?
老師 ,我們是商貿企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
什么算暫估成本,是說比如我按照比例結轉成本 這個算暫估成本嗎,還是只是說我采購貨物的發(fā)票沒有到算暫估成本尼?還是說我?guī)齑鏇]有貨銷售,我先暫估來貨入庫?
請問,什么情況下需要暫估?我們外賬是代賬公司做的,他們不可能說先收了貨,沒發(fā)票才入暫估的。如果成本票不夠,可以用暫估來入銷售成本嗎?等有票來了再沖?
老師你好,我公司當月已銷售貨物,但進貨發(fā)票還沒有收到,我暫估入賬了,月末也結轉成本了,如果下月收到發(fā)票比我暫估的少,那我不是多結轉了成本,那這樣的話賬務怎么處理?謝謝!
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現在什么數據也沒有,只有盤點的數量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現在比對的:某一個材料2970個數量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調增項目?
那我按照比例結轉成本 但是我的發(fā)票都有算暫估嗎
不算 你這個就是結轉成本
按照比例結轉跟實際的有差距違法嗎
你好 虛增了成本 少繳了稅款違法
那要按照實際的一單對應一單產品嗎,那很多怎么辦
那也沒辦法的 應該是根據產品來結轉成本