同學(xué),你好 其他應(yīng)收賬款-法人有100萬(wàn),是法人需要還給公司100萬(wàn)嗎?
我公司有一筆二十幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開(kāi)的,但已注銷(xiāo),這筆款是在注銷(xiāo)之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
老師 我想問(wèn)下公司要注銷(xiāo),但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
我公司當(dāng)時(shí)付出一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)借款,我們掛的其他應(yīng)收,現(xiàn)在這家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)已經(jīng)注銷(xiāo),我們無(wú)法收回,怎么做賬并且不納稅
老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時(shí),轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時(shí)做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨(dú)其他應(yīng)收賬款-法人有100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)就怎么掛著注銷(xiāo),還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷(xiāo)
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在的問(wèn)題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬(wàn),其中有掛總公司十幾萬(wàn),掛總公司法人100多萬(wàn),還有其他股東個(gè)人掛賬,公司注銷(xiāo)這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車(chē)間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷(xiāo)月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車(chē)船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
還不了,還的話,最后賬戶(hù)注銷(xiāo)的時(shí)候,還是要還給法人
同學(xué),你好 要還的,如果賬上有利潤(rùn),是要當(dāng)分紅處理的
原來(lái)核定征收的時(shí)候,轉(zhuǎn)法人款,都是直接利潤(rùn)分配的
同學(xué),你好要還的,如果賬上有利潤(rùn),是要當(dāng)分紅處理的