你好 當(dāng)時轉(zhuǎn)過來怎么做的 借銀行貸其他應(yīng)付款嗎
老師,請教一個問題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對方公司清算要歸還我司的貨款,請問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
我公司有一筆二十幾萬的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其實這75萬是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時情況特殊沒辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應(yīng)付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準備注銷,現(xiàn)在的問題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬,其中有掛總公司十幾萬,掛總公司法人100多萬,還有其他股東個人掛賬,公司注銷這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
你好,老師,我們公司賬上有筆購進固定資產(chǎn)的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在得知這批固定資產(chǎn)之前是免費使用的,現(xiàn)在已經(jīng)變更到我們公司名下了,而且以后不使用之后再退還給原單位,相當(dāng)于我們是一直免費使用的,但是之前我們已經(jīng)計提折舊了,應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
是的呢。掛賬上好幾年了
還錢嗎 不還錢借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
這樣要交所得稅耶,有什么辦法不用交稅呢
還錢 賬上銀行轉(zhuǎn)出去
對方公司銀行賬戶已經(jīng)注銷了,該怎么還?
委托書 委托法人收款 但是你們改不了章
好吧,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。