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老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢

2021-09-28 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 11:51

同學(xué)你好 這個要付出去 然后按照剩余的注冊資金的金額乘以萬分之五繳納印花稅

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快賬用戶2186 追問 2021-09-28 11:54

是付給法人?還是直接轉(zhuǎn)做實(shí)收資本?公司并沒有錢

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齊紅老師 解答 2021-09-28 11:58

對的 付給法人 轉(zhuǎn)成實(shí)收資本也得稅局同意 還得交印花稅

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同學(xué)你好 這個要付出去 然后按照剩余的注冊資金的金額乘以萬分之五繳納印花稅
2021-09-28
同學(xué)你好 這個需要還給法人
2022-12-07
同學(xué)你好,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里去 借:其他應(yīng)付款—某某 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-08-19
同學(xué),你好 貸方余額還是借方余額
2022-01-06
你好,如果賬面有資金,就把其他應(yīng)付款償還了。 如果沒有資金,就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算?
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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