同學(xué)你好 稍等一下
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    8.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
1.地處市區(qū)公司2018年5月實(shí)際繳納增值稅400000元,繳納消費(fèi)稅300000元。計(jì)算該公司5月應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅并編寫會(huì)計(jì)分錄。稅率7%2.地處市區(qū)某企業(yè)2018年6月應(yīng)納增值稅100000元,應(yīng)納消費(fèi)稅80000元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加并編寫會(huì)計(jì)分錄。
某煙廠位于市區(qū),2019年8月不含增值稅銷售收入300萬元,實(shí)際繳納增值稅6萬元,繳納消費(fèi)稅4萬元,當(dāng)月因遲交稅款產(chǎn)生滯納金500元;當(dāng)月進(jìn)口貨物繳納增值稅2萬元,繳納消費(fèi)稅1萬元,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
                這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個(gè)月銷售額是多少

