你好,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加=(80000%2B60000)*(7%%2B3%%2B2%)
8.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
1.地處市區(qū)公司2018年5月實(shí)際繳納增值稅400000元,繳納消費(fèi)稅300000元。計(jì)算該公司5月應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅并編寫會(huì)計(jì)分錄。稅率7%2.地處市區(qū)某企業(yè)2018年6月應(yīng)納增值稅100000元,應(yīng)納消費(fèi)稅80000元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加并編寫會(huì)計(jì)分錄。
某煙廠位于市區(qū),2019年8月不含增值稅銷售收入300萬元,實(shí)際繳納增值稅6萬元,繳納消費(fèi)稅4萬元,當(dāng)月因遲交稅款產(chǎn)生滯納金500元;當(dāng)月進(jìn)口貨物繳納增值稅2萬元,繳納消費(fèi)稅1萬元,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
1.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元。實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝