學(xué)員朋友您好,定補(bǔ)充協(xié)議也是可以的
請問收到頂賬房的定金,這個房子是我們賣出去差價什么我們補(bǔ),買房交錢以后 甲方再按里邊的款項給我們按照工程進(jìn)度付款,這個頂賬房定金放在什么科目
有筆款項實際是支付給對方的定金,出納付款備注成了借款,請問這個會有什么問題嗎?是否還是可以按照定金入賬?
老師,麻煩問一下,支付的工程款,留了一部分沒有支付,約定的是質(zhì)保金,質(zhì)量沒有問題兩年后支付,但是對方給發(fā)票全部開具的是工程款,這樣操作可以嗎?就是錢沒付完,發(fā)票都費開出來了,是工程款,沒有付的部分約定的是質(zhì)保金,可以嗎?
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額(其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
公司是物業(yè)租賃行業(yè),需要支付裝修款700萬,但是這筆款是分月支付的,付款周期是一年半,我可以先掛借方長期待攤費用700萬,貸方應(yīng)付賬款嗎,然后700萬按3年分?jǐn)偯吭掠嬋虢?jīng)營成本,這樣做對于長期待攤費用攤銷有沒問題?還是要按每月實際支出金額分?jǐn)偅?/p>
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這個定金是有協(xié)議的
是否可以按照協(xié)議實際入賬呢?
你說的這種也可以的。