同學(xué)你好 對(duì)的 要給另外兩家開發(fā)票
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤(rùn),按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤(rùn),按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財(cái)務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購(gòu)進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
我們是一家小規(guī)模公司,主要做支付業(yè)務(wù),現(xiàn)在收入都是通過APP結(jié)算。 比如我們給甲公司提供服務(wù),要到甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司打款至我們的公戶。同時(shí),我們公司還有下級(jí)代理商(類似兼職業(yè)務(wù)員),他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司直接打款給他們的個(gè)人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務(wù)員的打款總和,是由我們公司開專票的。相當(dāng)于我們開100元的票給甲公司,甲打給我們公戶60,給兼職業(yè)務(wù)員個(gè)人打40(可以理解成幫我們代發(fā)嗎?)請(qǐng)問,這個(gè)業(yè)務(wù)該如何做賬?需不需要報(bào)個(gè)稅?有沒有其它需要注意的地方?感謝老師
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問題,想請(qǐng)教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去了?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
第一問,借:管理費(fèi)用-食堂費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 第二問,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 同時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用-食堂費(fèi)用
老師,目前我們還沒有給另外2家結(jié)算,所以目前不確定結(jié)算金額,如果后期知道金額了,我按上面的第二問做賬。第一問,我全入到我們的賬上,后面再?zèng)_,上面的分錄對(duì)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我們是建筑行業(yè),那是不是還得變更經(jīng)營(yíng)范圍才能開票呀?
我們還提供了住宿?
經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該選啥?
同學(xué)你好 這個(gè)是建筑服務(wù)和工程服務(wù)
意思是說不用變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照。給對(duì)到開具工程服務(wù)就可以了嗎
對(duì)的 這樣就可以了