您好,您可以做福利費(fèi)處理
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤,按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤,按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財(cái)務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
我們是一家小規(guī)模公司,主要做支付業(yè)務(wù),現(xiàn)在收入都是通過APP結(jié)算。 比如我們給甲公司提供服務(wù),要到甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司打款至我們的公戶。同時(shí),我們公司還有下級(jí)代理商(類似兼職業(yè)務(wù)員),他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司直接打款給他們的個(gè)人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務(wù)員的打款總和,是由我們公司開專票的。相當(dāng)于我們開100元的票給甲公司,甲打給我們公戶60,給兼職業(yè)務(wù)員個(gè)人打40(可以理解成幫我們代發(fā)嗎?)請(qǐng)問,這個(gè)業(yè)務(wù)該如何做賬?需不需要報(bào)個(gè)稅?有沒有其它需要注意的地方?感謝老師
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問題,想請(qǐng)教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
借管理費(fèi)用等科目~福利費(fèi),
老師第二個(gè)問題如何處理呢
您好,不好意思,您需要區(qū)分,相當(dāng)于您的食堂對(duì)外服務(wù),確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
第一問,借:管理費(fèi)用-食堂費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 第二問,借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 同時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用-食堂費(fèi)用
老師是這樣處理嗎?
您好,食堂支出區(qū)分福利費(fèi)(自用)和成本(對(duì)外)
目前,還不知道結(jié)算金額,所以也分不出自用多少,別人用多少?
您好,這個(gè)就需要您這邊統(tǒng)計(jì)了,可以按人數(shù)平均
你好,我們是建筑行業(yè)。那我們是不是還得給對(duì)方開發(fā)票,不變更經(jīng)營范圍可以開發(fā)票嗎?可以開現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嗎?
您好,那您最好增加經(jīng)營范圍