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老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財務(wù)就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區(qū)別嗎?

2023-12-31 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-31 15:18

針對你的情況,提供以下建議: 首先,對于是否應(yīng)該接手這家公司的事務(wù),需要謹(jǐn)慎考慮。因為這涉及到與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通、處理相關(guān)稅務(wù)問題,稍有不慎可能會使自己和公司陷入稅務(wù)風(fēng)險。如果決定接手,應(yīng)與老板和專管員充分溝通,了解該公司的具體情況,以及目前所面臨的稅務(wù)問題。 其次,如果決定接手,應(yīng)做好相關(guān)交接工作。具體的交接內(nèi)容應(yīng)包括但不限于: 核對目前的稅務(wù)狀況,如未申報的稅種和應(yīng)繳稅額等; 整理與該公司相關(guān)的財務(wù)文件,如發(fā)票、合同等; 了解該公司目前所處的稅務(wù)狀態(tài),例如是否已被列入稅務(wù)異常名錄,是否還有未處理的稅務(wù)問題等; 與專管員建立持續(xù)的聯(lián)系,及時了解該公司的稅務(wù)狀況并處理相關(guān)問題。 另外,關(guān)于做賬和報稅的問題,一般來說,做賬是報稅的基礎(chǔ)。在影視傳媒公司中,應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的不同類型和收入來源進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,如廣告收入、節(jié)目銷售收入等。在完成賬務(wù)處理后,根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)計算應(yīng)繳納的稅款并按時申報。因此,做賬和報稅在影視傳媒公司的財務(wù)管理中都非常重要,應(yīng)認(rèn)真對待。

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針對你的情況,提供以下建議: 首先,對于是否應(yīng)該接手這家公司的事務(wù),需要謹(jǐn)慎考慮。因為這涉及到與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通、處理相關(guān)稅務(wù)問題,稍有不慎可能會使自己和公司陷入稅務(wù)風(fēng)險。如果決定接手,應(yīng)與老板和專管員充分溝通,了解該公司的具體情況,以及目前所面臨的稅務(wù)問題。 其次,如果決定接手,應(yīng)做好相關(guān)交接工作。具體的交接內(nèi)容應(yīng)包括但不限于: 核對目前的稅務(wù)狀況,如未申報的稅種和應(yīng)繳稅額等; 整理與該公司相關(guān)的財務(wù)文件,如發(fā)票、合同等; 了解該公司目前所處的稅務(wù)狀態(tài),例如是否已被列入稅務(wù)異常名錄,是否還有未處理的稅務(wù)問題等; 與專管員建立持續(xù)的聯(lián)系,及時了解該公司的稅務(wù)狀況并處理相關(guān)問題。 另外,關(guān)于做賬和報稅的問題,一般來說,做賬是報稅的基礎(chǔ)。在影視傳媒公司中,應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的不同類型和收入來源進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,如廣告收入、節(jié)目銷售收入等。在完成賬務(wù)處理后,根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)計算應(yīng)繳納的稅款并按時申報。因此,做賬和報稅在影視傳媒公司的財務(wù)管理中都非常重要,應(yīng)認(rèn)真對待。
2023-12-31
根據(jù)您提供的信息,這些款項是屬于公司向非公司股東和員工支付的款項。如果這些款項是作為商務(wù)接待費用支出的話,那么這些款項應(yīng)該被視為公司的正常經(jīng)營支出,并應(yīng)該在公司的財務(wù)報表中進(jìn)行記錄。 在稅務(wù)方面,如果這些款項是作為商務(wù)接待費用支出的話,那么這些支出應(yīng)該是可以列入公司的成本費用中,并在企業(yè)所得稅申報時進(jìn)行扣除。但是,如果這些款項是轉(zhuǎn)給個人的,且沒有合理的商業(yè)目的和合法的發(fā)票等憑證,那么這些款項可能會被視為個人所得稅的應(yīng)稅所得,需要在個人所得稅申報時進(jìn)行申報和繳納稅款。 因此,建議您先核實這些款項的具體性質(zhì)和用途,確保它們符合相關(guān)稅收法規(guī)和商業(yè)慣例。如果這些款項確實是作為商務(wù)接待費用支出的話,您可以在公司的財務(wù)報表中將其列為其他應(yīng)收款,并在企業(yè)所得稅申報時進(jìn)行扣除。但是,如果這些款項是轉(zhuǎn)給個人的,且沒有合理的商業(yè)目的和合法的發(fā)票等憑證,那么您需要在個人所得稅申報時進(jìn)行申報和繳納稅款。
2024-02-26
同學(xué)你好 對的 正常申報就可以
2024-02-26
你好? 內(nèi)容太多? 要看和考慮一下 回你?
2023-08-14
學(xué)員,你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補入賬
2020-07-10
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