您好,需要填寫A105050表單,
好的老師,那我還有個(gè)問題請(qǐng)教老師啊,1.我們生產(chǎn)的成本之前是做的這種的憑證,借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 (后來是勞務(wù)票),老師說這樣做也可以是嗎?2.這部分的工資根本沒有申報(bào)個(gè)稅啊,那匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬怎么填,還有職工人數(shù)咋辦,平時(shí)我們申報(bào)的人只有2個(gè)人啊,
老師,您好,個(gè)人所得稅在2021年工2月-4月工資申報(bào)的時(shí)候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報(bào)了;在2022年3月份更正申報(bào)的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒變,工資薪金也申請(qǐng)退稅了,但個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候勞務(wù)工資有問題,顯示已申報(bào)未繳稅,請(qǐng)問這種情況是哪里有問題?需要到那個(gè)部門處理?
老師,你好。請(qǐng)問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個(gè)稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師,請(qǐng)問我去年給民工申報(bào)了工資薪金,但做賬時(shí)候直接進(jìn)入了成本,未從應(yīng)付職工薪酬過,匯算清繳時(shí)候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時(shí)報(bào)表也沒有申報(bào)這部分人數(shù)?今年該怎么處理呢?
老師,,請(qǐng)問我有部分應(yīng)付職工薪酬進(jìn)入到了成本,再填企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)候,職工薪酬調(diào)整表中需要把這部分金額加在里面嗎?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
匯算清繳重新填寫人數(shù)