你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)申報(bào)界面是扣款申報(bào)成功的嗎
老師,您好,個(gè)人所得稅在2021年工2月-4月工資申報(bào)的時(shí)候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報(bào)了;在2022年3月份更正申報(bào)的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒變,工資薪金也申請(qǐng)退稅了,但個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候勞務(wù)工資有問題,顯示已申報(bào)未繳稅,請(qǐng)問這種情況是哪里有問題?需要到那個(gè)部門處理?
老師您好,咨詢一個(gè)問題,員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過來的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬元,查詢個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的,請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅?
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營所得的年度匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增工資金額,請(qǐng)問這種情況屬于是不是重復(fù)納稅了?
請(qǐng)問老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,請(qǐng)教下去年公司把個(gè)人工資跟獎(jiǎng)金合并成工資申報(bào)交了4千多的稅,今年公司變更了去年的申報(bào),把工資跟獎(jiǎng)金分開申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)去年只需交3千多的稅,但個(gè)人做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候又沒有稅可退是為什么?這個(gè)稅是要退到公司再由公司退給個(gè)人嗎?但是公司也沒收到稅局的退稅???
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?