是的,需要對方開紅字發(fā)票的
我們有家供應(yīng)商,2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(含稅價),應(yīng)付賬款-暫估是5萬(貨已到發(fā)票未到,不含稅),2022年1月收到供應(yīng)商給我們開的發(fā)票5.65萬(含稅價,對應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬),現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函,上面寫著我們公司欠他15.65萬,這個對嗎?因為有5.65萬的發(fā)票是2022年才開具的,所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬。
2022年1月份,供應(yīng)商給我們送貨,發(fā)票已開,貨款已付,現(xiàn)在有質(zhì)量問題,需要退貨,我需要在原發(fā)票基礎(chǔ)上,開紅字,我們作為客戶,該怎么操作呢
在18年供應(yīng)商開具發(fā)票49萬給我們,在20年因供應(yīng)商的貨物有問題尾款,要扣除3萬元賠償款在支付給他們,那這三萬要把之前發(fā)票紅沖在重新開具發(fā)票嗎
您好,請問我們的供應(yīng)商2022年有大量質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要扣除萬元左右貨款,發(fā)票2022年就開給我們了,現(xiàn)在我們要支付2022年貨款,是需要對方開具紅字發(fā)票給我們,我們兩邊的賬才能平嗎?
去年供應(yīng)商給我們開了個進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在說暫停業(yè)務(wù),發(fā)票需要廢除,發(fā)票我這邊抵扣了,紅字發(fā)票的話是購買方我們申請,還是銷售方申請開具紅字發(fā)票
老師你好,請問一下,我們的工資前幾個月都沒有計提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補(bǔ)充計提嗎?
老師,我們單位注冊資本1000W(兩個股東一人500W),股東實繳只有300W,但是我們會計給他做了實收資本1000W。現(xiàn)在股東股權(quán)變更時候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時的實繳憑證。那我們實收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會不會有風(fēng)險
請問工商年報時從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計還有打印。就是金額有點(diǎn)大,加起來三萬多了,這個費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用嗎,二級明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個股東B以500W入股,兩個股東一人一半。后面股東B入股的時候沒有實繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會計給他做了實繳500W。這個可以嗎
老師,請問分析產(chǎn)品的單位成本時行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
對方會愿意開嗎?怎么才能愿意呢?
這個月付的話,這個月就得開出來嗎?
跨年了沒問題對吧,到時候匯算清繳時怎么處理?
對方肯定愿意開,不然他就要多交稅