發(fā)截止到2021年12月底的應(yīng)付賬款是10萬(wàn)加上暫估5萬(wàn)
我司是貿(mào)易公司,向供應(yīng)商購(gòu)買庫(kù)存商品10萬(wàn),借:庫(kù)存商品10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn),有發(fā)票的。幾個(gè)月后,庫(kù)存商品一件都沒(méi)賣出,我司退貨所有貨物,跟供應(yīng)商溝通后以5萬(wàn)價(jià)格把所有退回給他們處理。那對(duì)方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應(yīng)付賬款5萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),差額5萬(wàn)借什么分錄
你好,我司是貿(mào)易公司,向供應(yīng)商購(gòu)買庫(kù)存商品10萬(wàn),借:庫(kù)存商品10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn),有發(fā)票的。幾個(gè)月后,庫(kù)存商品一件都沒(méi)賣出,我司退貨所有貨物,跟供應(yīng)商溝通后以5萬(wàn)價(jià)格把所有退回給他們處理。那對(duì)方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應(yīng)付賬款5萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),差額5萬(wàn)借什么分錄
我們有家供應(yīng)商,2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(wàn)(含稅價(jià)),應(yīng)付賬款-暫估是5萬(wàn)(貨已到發(fā)票未到,不含稅),2022年1月收到供應(yīng)商給我們開的發(fā)票5.65萬(wàn)(含稅價(jià),對(duì)應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)),現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函,上面寫著我們公司欠他15.65萬(wàn),這個(gè)對(duì)嗎?因?yàn)橛?.65萬(wàn)的發(fā)票是2022年才開具的,所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬(wàn)。
老師,我們向供應(yīng)商買了一批材料,2021年9月份買的開了發(fā)票,尾款有幾萬(wàn)一直沒(méi)有付,主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司,賬戶被凍結(jié)了,幾萬(wàn)尾款就一直沒(méi)有付,現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)他簽個(gè)委托收款協(xié)議,把那幾萬(wàn)尾款打給另外一家公司,幫那家材料供應(yīng)商收款,這樣操作可以不?
郭老師,你好。2022年成本不夠,不知道哪家公司可以給我們開票,老板說(shuō)他會(huì)找到成本票,所以在2022年12月暫估了一筆,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬(wàn) 2023年3月來(lái)了發(fā)票10萬(wàn),是A公司開給我們的,要怎么做賬務(wù)處理呢?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
只算暫估入庫(kù)的金額,也就是不含稅金額是吧,發(fā)票2021年沒(méi)收到所以進(jìn)項(xiàng)不算
只算暫估入庫(kù)的金額,也就是不含稅金額
發(fā)票沒(méi)到,掛賬的話也是計(jì)算的,學(xué)員
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快