你好;???附件有填報(bào)說(shuō)明 ;如果不懂的可以具體問(wèn)??
老師您好,稅局專管員問(wèn)2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費(fèi)和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說(shuō)這個(gè)企業(yè)所得稅疑點(diǎn)要自查一下,并問(wèn)1、是否在一般成本支出中反映?2、這個(gè)收稅滯納金是否屬于罰沒(méi)支出中按照規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個(gè)是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營(yíng)業(yè)外支出下面的。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣去回答?謝謝
老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中需要填寫(xiě)哪幾個(gè)數(shù)。我現(xiàn)在填的14職工薪酬15業(yè)務(wù)招待費(fèi)19罰款23傭金和手續(xù)費(fèi)32折舊45其他白條調(diào)增的。這樣可以嗎 我不太清楚應(yīng)該填哪些
老師,所得稅年報(bào),營(yíng)業(yè)外收入包括社保返崗補(bǔ)貼和小微企業(yè)銀行貸款工會(huì)貼息,這兩筆數(shù)據(jù)需要填哪幾個(gè)表格?營(yíng)業(yè)外支出包括了賠付他人的意外醫(yī)療費(fèi)和稅款滯納金,這兩筆數(shù)據(jù)又需要填到哪幾張表?謝謝
老師105000納稅調(diào)整表這幾個(gè)數(shù)我應(yīng)該按什么填, 其中業(yè)務(wù)招待費(fèi),利息支出,稅收滯納金,傭金和手續(xù)費(fèi)這幾個(gè)說(shuō)下謝謝了
那這種情況,我更正3個(gè)季度的增值稅申報(bào),重新入賬能行不,這個(gè)會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)也大
老師請(qǐng)問(wèn),怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)上查一二季度的申報(bào)報(bào)表?
公司給代管賬戶付的款而且開(kāi)了票怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,
小規(guī)模納稅人,減免的2個(gè)點(diǎn),所得稅納稅表上,用填到營(yíng)業(yè)外收入那嗎,系統(tǒng)上有提示
購(gòu)承兌50000付款49800,憑證怎么做
社保調(diào)基和財(cái)務(wù)做賬有哪里需要調(diào)整嗎?比如補(bǔ)繳1-9月份上調(diào)保險(xiǎn)部分
生產(chǎn)企業(yè)多道工序在半成品下面怎么設(shè)置明細(xì)科目
老師,同一張發(fā)票上,可以開(kāi)產(chǎn)品和勞務(wù)嗎?都是13%的稅率
老師,個(gè)體戶,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得1-9月有收入,沒(méi)有成本,預(yù)估填可以嗎,投資者減除費(fèi)用專項(xiàng)扣除怎么填
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)頁(yè)面現(xiàn)在有一個(gè)新增職工薪酬,已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧?管理部門職工薪酬不算的吧?實(shí)際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎?計(jì)提未發(fā)的不算吧