錯(cuò)誤的改成正確的沒(méi)有問(wèn)題
老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專(zhuān)管員打電話說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)一下 老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一家17年成立的小規(guī)模公司,連續(xù)3年虧損,昨天專(zhuān)管員打電話說(shuō)我公司連續(xù)3年虧損存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報(bào),我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調(diào)哪些比較合適,我怎么做賬務(wù)處理?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬(wàn),已稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬(wàn)進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會(huì)有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬(wàn)收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度的核定金額是54萬(wàn),而今年的新政策是不超30萬(wàn)免增值稅,而我開(kāi)票一般一個(gè)季度都不會(huì)超30萬(wàn),這種情況下,季度申報(bào)是以 核定金額申報(bào),還是按實(shí)際開(kāi)票金額申報(bào)?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來(lái)的
老師,公司為自來(lái)水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開(kāi)3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開(kāi)13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒(méi)抵扣過(guò),現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢(qián),導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我之前都沒(méi)計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來(lái)的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒(méi)有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬(wàn),這個(gè)季度取得10萬(wàn),怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買(mǎi)商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來(lái)分次繳納嗎