同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少付記營(yíng)業(yè)外收入
老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的電費(fèi)入賬,已結(jié)轉(zhuǎn)至成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái),有2分錢(qián)差異,怎么處理
老師,暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,公司借了股東好多錢(qián),現(xiàn)在打算把借款的往來(lái)款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問(wèn)一下,專(zhuān)票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時(shí)候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個(gè)月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個(gè)怎么做賬呀?
老師您好,審計(jì),會(huì)計(jì)分錄測(cè)試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對(duì)嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚(yú)的企業(yè),有倆個(gè)一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒(méi)有業(yè)務(wù),之前b把魚(yú)買(mǎi)給a,之間有大量往來(lái),現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說(shuō)往來(lái)太多,老師怎么處理一下啊,
請(qǐng)問(wèn)老師貿(mào)易公司,貨物出口報(bào)關(guān)了確認(rèn)收入了上個(gè)月,客戶(hù)還沒(méi)有給我們成本票,這個(gè)情況怎么處理呢
一般戶(hù)可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買(mǎi)的意外險(xiǎn),買(mǎi)的時(shí)候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時(shí)直接記管理費(fèi)用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購(gòu)買(mǎi)的航空意外險(xiǎn) 是并入交通費(fèi)機(jī)票款嗎
報(bào)關(guān)單上只有申報(bào)日期沒(méi)有出口日期,是預(yù)錄入編號(hào),這個(gè)什么時(shí)候可以有帶出口日期的報(bào)關(guān)單