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老師,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?

2022-06-14 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 19:00

你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

頭像
快賬用戶5804 追問 2022-06-14 19:10

你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖暫估的 老師,你這個(gè)分錄是反了嗎?我暫估的時(shí)候,是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,紅沖不應(yīng)該負(fù)數(shù)紅沖這筆嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品負(fù)數(shù)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 19:13

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,那我給你做借應(yīng)付賬款貸庫存商品做相反的不是對(duì)嗎?

頭像
快賬用戶5804 追問 2022-06-14 19:18

是差不多,但是這筆分錄不應(yīng)該用紅字沖更好嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 19:31

一個(gè)樣 又不是損益類科目

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你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-06-14
您好,沒發(fā)票不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本,既然已經(jīng)處置,那就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-01-13
您好,是的,上月那個(gè)暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
2023-06-12
差額部分借主營業(yè)務(wù)成本
2019-11-10
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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