您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點(diǎn),我這個月怎么寫分錄
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,如果我上月暫估了商品,這個月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級科目是什么?
好的,謝謝
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~