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老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢

2020-12-21 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-21 10:06

你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:08

老師您好 問(wèn)題一:請(qǐng)問(wèn)一下暫估沖回的這個(gè)金額是按照什么金額去沖呢?是拿到手的發(fā)票嗎?問(wèn)題二:我在暫估入庫(kù)之后 就結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我的成本也是需要重新按照我的發(fā)票金額做對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:19

你好,按照暫估入賬的金額沖減 你成本按照差額調(diào)整就可以了

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:20

老師就是如果我多結(jié)轉(zhuǎn)成本我就沖減,如果少結(jié)轉(zhuǎn)成本就增加,最終暫估入庫(kù)金額要沖成0就合適了對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:24

是的,您的理解是正確的

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:25

老師那我這樣做,我來(lái)多少發(fā)票沖減多少暫估,最后沒(méi)有被沖掉的就是我多計(jì)算暫估的金額我直接沖掉就可以了對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:28

可以的,你這樣處理方法也是可以的

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:43

老師您好沖暫估的時(shí)候憑證后面拿什么做附件呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:48

你把暫估和發(fā)票入庫(kù)都寫(xiě)在一張憑證上。用發(fā)票作為附件

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:50

老師我收到發(fā)票得要一張一張做方便好查帳,您的意思是做一張附件?那我做一張附件把暫估沖掉,然后我拿著發(fā)票再一張一張入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:51

我的意思是,你暫估和入庫(kù)做一張憑證上就可以的

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 10:52

老師麻煩您寫(xiě)一下明細(xì)。

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:55

沖暫估入庫(kù) 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 11:00

老師預(yù)付賬款要很多明細(xì)科目???

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快賬用戶5921 追問(wèn) 2020-12-21 11:05

老師你好我把明細(xì)表做上,這樣做分錄可以嗎?

老師你好我把明細(xì)表做上,這樣做分錄可以嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-21 11:18

你好,這樣處理分錄可以的

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你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022-01-15
你好 不調(diào)整到可以抵扣。
2021-04-07
您好! 1:暫估入庫(kù),暫不考慮增值稅。 借:庫(kù)存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
你好,您這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。
2023-04-04
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