你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫(kù),現(xiàn)在出現(xiàn)問(wèn)題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容跟我暫估入庫(kù)的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下原件暫估的,4月份有一家的原料發(fā)票沒(méi)到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發(fā)票,但是到的發(fā)票金額比我暫估的金額多,請(qǐng)問(wèn),需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?
老師,暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師您好 問(wèn)題一:請(qǐng)問(wèn)一下暫估沖回的這個(gè)金額是按照什么金額去沖呢?是拿到手的發(fā)票嗎?問(wèn)題二:我在暫估入庫(kù)之后 就結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我的成本也是需要重新按照我的發(fā)票金額做對(duì)嗎?
你好,按照暫估入賬的金額沖減 你成本按照差額調(diào)整就可以了
老師就是如果我多結(jié)轉(zhuǎn)成本我就沖減,如果少結(jié)轉(zhuǎn)成本就增加,最終暫估入庫(kù)金額要沖成0就合適了對(duì)嗎
是的,您的理解是正確的
老師那我這樣做,我來(lái)多少發(fā)票沖減多少暫估,最后沒(méi)有被沖掉的就是我多計(jì)算暫估的金額我直接沖掉就可以了對(duì)嗎?
可以的,你這樣處理方法也是可以的
老師您好沖暫估的時(shí)候憑證后面拿什么做附件呢?
你把暫估和發(fā)票入庫(kù)都寫(xiě)在一張憑證上。用發(fā)票作為附件
老師我收到發(fā)票得要一張一張做方便好查帳,您的意思是做一張附件?那我做一張附件把暫估沖掉,然后我拿著發(fā)票再一張一張入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
我的意思是,你暫估和入庫(kù)做一張憑證上就可以的
老師麻煩您寫(xiě)一下明細(xì)。
沖暫估入庫(kù) 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款
老師預(yù)付賬款要很多明細(xì)科目???
老師你好我把明細(xì)表做上,這樣做分錄可以嗎?
你好,這樣處理分錄可以的