您好,這個是可以作為以前年度損益調(diào)整的
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
#提問#老師,我今年補繳去年的所得稅,同時繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
老師好 我發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費教育費附加應(yīng)該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計入了應(yīng)交稅費教育費附加這個科目里 我想調(diào)整一下 把應(yīng)計入營業(yè)外支出 滯納金的10元調(diào)整出來 應(yīng)該如何更改賬務(wù)呢
以前年度損益調(diào)整是哪個會計要素下的分類啊?去年有一筆滯納金支付了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費,我計入了營業(yè)外支出,沒辦法反結(jié)帳,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢。
以前年度的主營業(yè)務(wù)收入多記了(少記了:利息支出),調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
小規(guī)模納稅人,假如8月的收入為6萬,做民宿的,但是成本只有2萬這樣,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的話正常按80%結(jié)轉(zhuǎn),目前沒有那么多成本結(jié)轉(zhuǎn),那這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄?只按2萬結(jié)轉(zhuǎn)利潤是不是太高了?
客戶給孩子買了些奶粉,食物,還有電子產(chǎn)品可以入賬么?計入什么科目
老師,請問飼料醬油渣或者醬油糟是不是免稅產(chǎn)品?
請問會計做賬,每月結(jié)算后,必須按時 每月裝訂、每月存檔嗎?
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請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,老師收到火車票報銷,金額太小,不想抵扣進項,直接價稅合計入賬行不行
公司法人掛了好幾十萬的其它應(yīng)收款,可以用什么方法平賬
期末余額為什么是負(fù)數(shù)呀
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老師您好,那請問會計分錄我應(yīng)該怎么做呢?
您好,借 應(yīng)交稅費? 貸 以前年度損益調(diào)整??
就是不用涉及到營業(yè)外支出嘛
對的,這個是不涉及的
好的,謝謝老師,那我還想還問一下,調(diào)整后應(yīng)交稅費借方會有期末余額,我是否需要調(diào)平呢
借方余額的話,轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)
但是老師我這筆業(yè)務(wù)實際是想要把我少記的營業(yè)外支出給體現(xiàn)出來,不應(yīng)該屬于咱們的資產(chǎn)呀
那你不然就這樣,借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費,這樣
就不管以前年度損益了對嗎
嗯對是這個意思的哈
好的,謝謝老師了
沒事的哈,祝您開心的呢