您好,這個(gè)是可以作為以前年度損益調(diào)整的
您好,請(qǐng)問去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
#提問#老師,我今年補(bǔ)繳去年的所得稅,同時(shí)繳納了滯納金,滯納金部分是做營(yíng)業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
老師好 我發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加應(yīng)該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加這個(gè)科目里 我想調(diào)整一下 把應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 滯納金的10元調(diào)整出來 應(yīng)該如何更改賬務(wù)呢
以前年度損益調(diào)整是哪個(gè)會(huì)計(jì)要素下的分類啊?去年有一筆滯納金支付了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,沒辦法反結(jié)帳,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢。
以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了(少記了:利息支出),調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
自產(chǎn)自銷免企業(yè)所得稅嗎
公司銀行收入一筆款,然后幾天內(nèi)收到成本費(fèi)用發(fā)票,需要轉(zhuǎn)這筆款中的一部分款出去給成本方。請(qǐng)問這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)啊?
老師,請(qǐng)問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師您好,那請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢?
您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 以前年度損益調(diào)整??
就是不用涉及到營(yíng)業(yè)外支出嘛
對(duì)的,這個(gè)是不涉及的
好的,謝謝老師,那我還想還問一下,調(diào)整后應(yīng)交稅費(fèi)借方會(huì)有期末余額,我是否需要調(diào)平呢
借方余額的話,轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
但是老師我這筆業(yè)務(wù)實(shí)際是想要把我少記的營(yíng)業(yè)外支出給體現(xiàn)出來,不應(yīng)該屬于咱們的資產(chǎn)呀
那你不然就這樣,借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi),這樣
就不管以前年度損益了對(duì)嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師了
沒事的哈,祝您開心的呢