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Q

1.個(gè)人出租住房都繳納什么稅?個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務(wù)派遣公司,我是派遣方,開(kāi)出去的發(fā)票是總額1萬(wàn)(包括社保個(gè)稅工資),在備注欄目備注了差額開(kāi)票金額(社保個(gè)稅的合計(jì)數(shù)5千)我們是不是以差額后的金額1萬(wàn)-5千來(lái)判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)?是差額后的數(shù)判斷嗎

2022-12-14 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 14:34

你好 1.? ?? ?個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn)是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個(gè)稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ? ? 2.? ?按照差額之前的金額來(lái)判斷是否超過(guò)500萬(wàn)哈? ?

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 14:37

個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn),是按照全年收款/12個(gè)月平均開(kāi)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:37

你好1; 是的; 按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的??

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 14:38

如果超過(guò)15w了呢

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:42

你好; 超過(guò)了就得繳納增值稅了? ?按5%減按1.5%? ?

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 14:42

判定納稅人類型標(biāo)準(zhǔn)的金額500w,是不含稅還是含稅

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:44

你好 ;? 不含稅來(lái)判斷的 500萬(wàn)的??

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 14:44

小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300w,企業(yè)所得稅稅率按照多少算?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:45

你好; 按25%來(lái)報(bào)所得稅的金額的??

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 15:35

1.我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)模式是租入個(gè)人的房產(chǎn),然后再轉(zhuǎn)租給其他個(gè)人。由我司給租客開(kāi)具5%的房屋租賃發(fā)票,作為我們的收入。給收進(jìn)來(lái)的房子裝修+付給房東的租金作為我們的成本。2.現(xiàn)在我們?yōu)榱撕侠肀芏愊敫淖儤I(yè)務(wù)模式,我們純中介的角色,把平臺(tái)上展示的房源替房東出租出去,代收租客房租,然后再把錢(qián)轉(zhuǎn)給房東一部分,差額未轉(zhuǎn)部分作為我司的中介費(fèi)收入。這樣的話是不是需要房東個(gè)人給租客代開(kāi)發(fā)票,我司不用再給房客開(kāi)票了,只需要將沒(méi)有轉(zhuǎn)給房東的那部分錢(qián)作為我們的中介費(fèi),我司給房東開(kāi)票,這樣能避稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:38

你好 1;? ? ? ?轉(zhuǎn)租出去的話 ;? ?那你就繳納增值稅和附加稅? 以及印花稅和所得稅的;? ? 這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)的??

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 15:39

什么意思?能具體說(shuō)一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:45

?你好;? ? ?關(guān)鍵是房子到底是你轉(zhuǎn)租出去 還是你只是介紹客戶去? 給別人; 別人開(kāi)票給客戶 ;? ?

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 15:48

我們想改成另一種模式,介紹客戶去,收的錢(qián)給房東,我們收服務(wù)費(fèi),房東開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 15:50

可以改嗎?有什么利弊,對(duì)客戶不知道房東能不能接受,因?yàn)榉繓|要交稅,假如我們收了200萬(wàn),190萬(wàn)轉(zhuǎn)給房東了,差額10萬(wàn)我們公司的收入,這個(gè)稅我們公司是按照10萬(wàn)交稅吧,房東按照190交稅吧,房東收190具體要繳納多少稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:54

你好;? ? ? ? ?可以的; 那你們就得換合同的; 你們就? 一個(gè)服務(wù)合同就行了。? ? 按6%來(lái)報(bào)稅? 房東開(kāi)票給客戶? ?

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2022-12-14 15:59

房東收到190萬(wàn)具體叫什么稅費(fèi)?繳納多少錢(qián),詳細(xì)說(shuō)一下謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-14 16:05

你好; 房東自己繳納???個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn)是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個(gè)稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ??

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你好 1.? ?? ?個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn)是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個(gè)稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ? ? 2.? ?按照差額之前的金額來(lái)判斷是否超過(guò)500萬(wàn)哈? ?
2022-12-14
你好;? 是的; 輸入差額部分 ; 就可以了? ?
2023-01-06
你好,你已經(jīng)是分包單位了,如果再分包屬于違法的,不可以 你可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)征在一開(kāi)始 總分包的是減去分包的部分來(lái)計(jì)入稅款 勞務(wù)派遣是減去成本費(fèi)用部分計(jì)算
2020-08-23
①根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》,對(duì)于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒(méi)有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實(shí)際操作中可能會(huì)遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報(bào)時(shí)按照實(shí)際收到的發(fā)票金額進(jìn)行申報(bào)。對(duì)于未收到的部分,您需要與對(duì)方協(xié)商,爭(zhēng)取盡快收到發(fā)票,或者與對(duì)方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報(bào)方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺(tái)申報(bào)。 2.填寫(xiě)申報(bào)表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》中的“未開(kāi)具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
好,現(xiàn)在我是建議你直接開(kāi)1%優(yōu)惠稅率的就比較好了。
2023-10-18
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