你好 1.? ?? ?個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn)是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個(gè)稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ? ? 2.? ?按照差額之前的金額來(lái)判斷是否超過(guò)500萬(wàn)哈? ?
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開(kāi)增票,代收代付開(kāi)普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對(duì)嗎?對(duì)于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒(méi)有差額計(jì)稅? 開(kāi)票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對(duì)2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請(qǐng)鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開(kāi)發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
1.個(gè)人出租住房都繳納什么稅?個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務(wù)派遣公司,我是派遣方,開(kāi)出去的發(fā)票是總額1萬(wàn)(包括社保個(gè)稅工資),在備注欄目備注了差額開(kāi)票金額(社保個(gè)稅的合計(jì)數(shù)5千)我們是不是以差額后的金額1萬(wàn)-5千來(lái)判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)?是差額后的數(shù)判斷嗎
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 ①我們開(kāi)出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒(méi)有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開(kāi)出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒(méi)有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開(kāi)具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開(kāi),這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
您好,老師,我們公司做勞務(wù)派遣的,是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi),比如這個(gè)月我們發(fā)工資 交社保公積金總共花了2萬(wàn),收到了500的服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票我們是全額開(kāi)票在下面?zhèn)渥幔?/p>
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票. 老師,這個(gè)政策不是很理解,選擇差額納稅怎么核算增值稅?能舉例子嗎?還有發(fā)票問(wèn)題
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn),是按照全年收款/12個(gè)月平均開(kāi)嗎?
你好1; 是的; 按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的??
如果超過(guò)15w了呢
你好; 超過(guò)了就得繳納增值稅了? ?按5%減按1.5%? ?
判定納稅人類型標(biāo)準(zhǔn)的金額500w,是不含稅還是含稅
你好 ;? 不含稅來(lái)判斷的 500萬(wàn)的??
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300w,企業(yè)所得稅稅率按照多少算?
你好; 按25%來(lái)報(bào)所得稅的金額的??
1.我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)模式是租入個(gè)人的房產(chǎn),然后再轉(zhuǎn)租給其他個(gè)人。由我司給租客開(kāi)具5%的房屋租賃發(fā)票,作為我們的收入。給收進(jìn)來(lái)的房子裝修+付給房東的租金作為我們的成本。2.現(xiàn)在我們?yōu)榱撕侠肀芏愊敫淖儤I(yè)務(wù)模式,我們純中介的角色,把平臺(tái)上展示的房源替房東出租出去,代收租客房租,然后再把錢(qián)轉(zhuǎn)給房東一部分,差額未轉(zhuǎn)部分作為我司的中介費(fèi)收入。這樣的話是不是需要房東個(gè)人給租客代開(kāi)發(fā)票,我司不用再給房客開(kāi)票了,只需要將沒(méi)有轉(zhuǎn)給房東的那部分錢(qián)作為我們的中介費(fèi),我司給房東開(kāi)票,這樣能避稅嗎
你好 1;? ? ? ?轉(zhuǎn)租出去的話 ;? ?那你就繳納增值稅和附加稅? 以及印花稅和所得稅的;? ? 這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)的??
什么意思?能具體說(shuō)一下嗎?
?你好;? ? ?關(guān)鍵是房子到底是你轉(zhuǎn)租出去 還是你只是介紹客戶去? 給別人; 別人開(kāi)票給客戶 ;? ?
我們想改成另一種模式,介紹客戶去,收的錢(qián)給房東,我們收服務(wù)費(fèi),房東開(kāi)發(fā)票
可以改嗎?有什么利弊,對(duì)客戶不知道房東能不能接受,因?yàn)榉繓|要交稅,假如我們收了200萬(wàn),190萬(wàn)轉(zhuǎn)給房東了,差額10萬(wàn)我們公司的收入,這個(gè)稅我們公司是按照10萬(wàn)交稅吧,房東按照190交稅吧,房東收190具體要繳納多少稅呢?
你好;? ? ? ? ?可以的; 那你們就得換合同的; 你們就? 一個(gè)服務(wù)合同就行了。? ? 按6%來(lái)報(bào)稅? 房東開(kāi)票給客戶? ?
房東收到190萬(wàn)具體叫什么稅費(fèi)?繳納多少錢(qián),詳細(xì)說(shuō)一下謝謝
你好; 房東自己繳納???個(gè)人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬(wàn)是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個(gè)稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ??