您好,這種業(yè)務是可以選擇差額計稅的,能
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務*勞務分包款? 2.勞務分包資質(zhì)是建設方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
單位食堂從保潔公司雇了一個做飯阿姨,對方開勞務發(fā)票來(不是差額征稅),這屬于勞務派遣嗎? 我們公司只是需要把做衛(wèi)生、食堂做飯這項業(yè)務外包出去,但是不想用勞務派遣,是不是跟保潔公司簽訂合同就可以?這樣就可以不認定為勞務派遣呀?因為勞務派遣的話,會占用員工名額。
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
老師你好,工作中有一個秩序外包服務合同(類似于勞務派遣合同)我們是屬于勞務派遣合同的接受方,但我們是屬于全包就是我們支付工資,保險,各種材料,服裝。我們是不是也可以選擇差額納稅。
我們公司是外包給汽車4S店做洗車美容的,很多員工也沒有社保,因為考慮到交稅的問題,我們準備找外面的勞務派遣公司合作,想問一下勞務派遣公司給我們開什么發(fā)票我們可以用啊
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!