好,如果申報(bào)錯(cuò)了,可以進(jìn)行更正申報(bào)的。
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
我1月份開的票,2月份交了稅,這個(gè)增值稅報(bào)表怎么還有余額,應(yīng)補(bǔ)稅額是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
我是3月份申報(bào)2月份的申報(bào)錯(cuò)了。1月份應(yīng)交增值稅10000多點(diǎn),城建稅300多,這個(gè)2月初就繳了,我在申報(bào)表怎么填
更正申報(bào)麻煩?可以在4月份申報(bào)3月份的時(shí)候更正?
申報(bào)錯(cuò)了,那您把正確的做更正申報(bào)就可以的,可以在電子稅務(wù)局直接按照正確的更正。
3月份申報(bào)錯(cuò)了的,可以在4月份更正?
可以的,這個(gè)沒有問題了,只要發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,及時(shí)進(jìn)行更正就可以。
一般納稅人,我1月份開票,2月交增值稅,那么這個(gè)交的增值稅填在哪一欄
你好最后應(yīng)繳增值稅不用自己填寫他會(huì)自動(dòng)計(jì)算。只需要填銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。相關(guān)數(shù)據(jù)就可以。
那你幫我看看,一般納稅人,1月份開的票沒有進(jìn)項(xiàng)票,2月份已經(jīng)交了增值稅,那2月份交的增值稅填哪一欄,或者說這個(gè)圖片的數(shù)據(jù)是不是對(duì)的,2月份沒開票,本期應(yīng)補(bǔ)稅額是系統(tǒng)默認(rèn)的0所以我就沒注意看上面幾欄的
你好,應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是第34行,您這一行是零,