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老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應(yīng)該怎么填寫

2023-07-07 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 17:04

你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)

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快賬用戶7855 追問 2023-07-07 17:06

我應(yīng)該開的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是開成了普通發(fā)票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:09

你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開的免稅稅率出去 ; 一正一負(fù)數(shù) ; 你就 在免稅欄次去報; 你是? ?小規(guī)模是嗎?

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快賬用戶7855 追問 2023-07-07 17:22

老師,我看錯了,我紅沖了,但是我沒有重新開,那我納稅申報的時候應(yīng)該怎么填呢

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快賬用戶7855 追問 2023-07-07 17:23

我是一般納稅人 1月開了普通發(fā)票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發(fā)票,我納稅申報怎么填寫呢,而且我是7月份才發(fā)現(xiàn)這個事情的。

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:25

你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒有開其他金額嗎??

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快賬用戶7855 追問 2023-07-07 17:35

2季度?1月份我只開了一張普通發(fā)票是0稅率的,然后再納稅申報附表一填寫了免稅,我2月份紅沖了張發(fā)票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發(fā)現(xiàn)出來的,我7月納稅申報應(yīng)該怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:36

你7月只有這個負(fù)數(shù)發(fā)票; 那你 就在免稅里面 寫負(fù)數(shù); 但是你系統(tǒng)的話;可能識別不了系統(tǒng)負(fù)數(shù)的; 你先這樣吧; 看能對比過去不; 對比不了; 還得去大廳報數(shù)據(jù)的?

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你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
2023-07-07
同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
2024-02-20
你好對的 就是在原先正數(shù)的位置填寫負(fù)數(shù)
2023-10-01
進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面
2023-07-07
好,如果申報錯了,可以進(jìn)行更正申報的。
2023-04-17
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