你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報表填錯了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補退稅額也是0
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票?,F(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應(yīng)該在哪里填寫呢
老師我5月做了無票收入,納稅申報也填了未開票那一欄 我6月份開票了,現(xiàn)在納稅申報應(yīng)該怎么填寫。
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應(yīng)該怎么填寫
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費只是管理費用科目下的業(yè)務(wù)招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
我應(yīng)該開的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是開成了普通發(fā)票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開的免稅稅率出去 ; 一正一負(fù)數(shù) ; 你就 在免稅欄次去報; 你是? ?小規(guī)模是嗎?
老師,我看錯了,我紅沖了,但是我沒有重新開,那我納稅申報的時候應(yīng)該怎么填呢
我是一般納稅人 1月開了普通發(fā)票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發(fā)票,我納稅申報怎么填寫呢,而且我是7月份才發(fā)現(xiàn)這個事情的。
你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒有開其他金額嗎??
2季度?1月份我只開了一張普通發(fā)票是0稅率的,然后再納稅申報附表一填寫了免稅,我2月份紅沖了張發(fā)票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發(fā)現(xiàn)出來的,我7月納稅申報應(yīng)該怎么填寫呢
你7月只有這個負(fù)數(shù)發(fā)票; 那你 就在免稅里面 寫負(fù)數(shù); 但是你系統(tǒng)的話;可能識別不了系統(tǒng)負(fù)數(shù)的; 你先這樣吧; 看能對比過去不; 對比不了; 還得去大廳報數(shù)據(jù)的?