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646.54是報表上留底的,認(rèn)證后沒抵扣完的,現(xiàn)在就是未交增值稅差646.54,是因為去年把646.54留底加未交增值稅里面結(jié)平了,今年未交增值稅余額少了646.54 對不上報表,文文老師有空解答一下嗎。

2023-04-17 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 14:03

你好,你的意思是本身應(yīng)該留底,但是沒有留底給沖平了,是嗎?

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快賬用戶6104 追問 2023-04-17 16:43

意思是去年結(jié)平的時候,發(fā)現(xiàn)無增值稅可交,且報表還有646.54元認(rèn)證了未抵扣的留底金額。這筆金額手動加到未交增值稅里,然后結(jié)平了?,F(xiàn)在問題出現(xiàn)了,今年付了一筆增值稅以后,報表未付增值稅余額和賬上差異646.54元。

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快賬用戶6104 追問 2023-04-17 16:43

這里,您看看

這里,您看看
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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:46

這個東西是這樣,要你自己去確認(rèn),看是哪里錯了,然后才能改,你直接把它填上去作平那是不對的。 你先往前面看看到。跟賬上對的,上的那一期,然后再往后看。

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快賬用戶6104 追問 2023-04-17 19:18

我是這樣結(jié)平的,沒問題吧

我是這樣結(jié)平的,沒問題吧
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齊紅老師 解答 2023-04-17 19:31

你好,你如果是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)這一步是可以的了

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你好,你的意思是本身應(yīng)該留底,但是沒有留底給沖平了,是嗎?
2023-04-17
同學(xué) 您好! 建議在平時入賬時先通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)行稅科目管理未認(rèn)證進(jìn)項稅,每次認(rèn)證后再將其轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,年底可以把沒有認(rèn)證的發(fā)票稅額都轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目進(jìn)項核算
2024-01-17
這個不抵減就不用做其他的分錄的
2022-01-10
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵退稅
2024-01-29
您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023-04-03
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