你好!期初未交是正常的了,因為一般都是本月交上月的。本期應(yīng)交的就是上月未交的??梢钥醋鍪俏醋泐~繳納。
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應(yīng)繳納的增值稅,是不是應(yīng)該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎