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老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人的季度銷售發(fā)票超過了300000,但其中一部分開的是免稅發(fā)票,針對(duì)免稅這一部分的銷售額是不是填在免稅銷售額那一欄

2023-04-17 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 13:26

你好,是的,填寫在免稅銷售額里。然后扣除這個(gè)免稅的不超過30萬,還是可以減免。

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快賬用戶4367 追問 2023-04-17 13:29

同時(shí)也開得有專票,那么專票的金額是不是就填寫在增值稅專用發(fā)票不含稅的銷售額這一欄

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快賬用戶4367 追問 2023-04-17 13:30

扣除這個(gè)免稅的不超過30萬,還是可以減免如何理解

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齊紅老師 解答 2023-04-17 13:32

專票包括30萬的額度之內(nèi),專票沒有減免。

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快賬用戶4367 追問 2023-04-17 13:40

老師,如果專票+普票季度已經(jīng)超過了30萬,但開具的普票是免稅的,普票的這一部分金額填在哪里

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齊紅老師 解答 2023-04-17 13:48

開具普票就是稅率是免稅,這種情況是吧?填寫在第12行再填寫減免表。

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快賬用戶4367 追問 2023-04-17 13:55

老師,專票是按1%開出去的,但申報(bào)表上填進(jìn)去沒有按1%計(jì)算應(yīng)納稅額

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:00

填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減成額納一。填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減征額那一行。

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你好,是的,填寫在免稅銷售額里。然后扣除這個(gè)免稅的不超過30萬,還是可以減免。
2023-04-17
你好,免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄,專票的在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個(gè)體戶的嗎?
2023-04-17
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
你好是的。 既然不超過季度45萬都是開的普票的話 就寫10欄次去
2021-04-02
四月份不是有一個(gè)政策可以免增值稅的,只要是3%的業(yè)務(wù) 超過45萬也可以免增值稅的。
2022-12-16
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