你好,是的,填寫在免稅銷售額里。然后扣除這個免稅的不超過30萬,還是可以減免。
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票,開了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬,在免征額第10欄填寫了銷售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫報表?
老師,我想請問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個季度開了58000的發(fā)票,因為疫情的免銷稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負數(shù)39603.96 稅額是負數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負數(shù)396.04是這樣嗎
老師,小規(guī)模納稅人納稅申報主表里面的其他免稅銷售額,這一項是填的是超過¥450,000的部分包括450,000嗎?超過了450,000就不享受優(yōu)惠了對吧?那為什么還要填在免稅銷售額下面?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請問這個申報的時候計稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達起征點銷售額是嗎?一季度開票金額沒超過30萬
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
同時也開得有專票,那么專票的金額是不是就填寫在增值稅專用發(fā)票不含稅的銷售額這一欄
扣除這個免稅的不超過30萬,還是可以減免如何理解
專票包括30萬的額度之內(nèi),專票沒有減免。
老師,如果專票+普票季度已經(jīng)超過了30萬,但開具的普票是免稅的,普票的這一部分金額填在哪里
開具普票就是稅率是免稅,這種情況是吧?填寫在第12行再填寫減免表。
老師,專票是按1%開出去的,但申報表上填進去沒有按1%計算應(yīng)納稅額
填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減成額納一。填寫在第一行和第二行減免2%部分,填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減征額那一行。