四月份不是有一個政策可以免增值稅的,只要是3%的業(yè)務(wù) 超過45萬也可以免增值稅的。

請問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如果季度總的銷售額不超過45萬,那么在申報時這部分銷售額是否也包含在免稅銷售額欄目之內(nèi)? 如果是包括在內(nèi),那么設(shè)計這個第7欄有什么意義?因為假如企業(yè)總的季度銷售額已經(jīng)超過45萬,整個銷售額就直接塡到第3欄了對不對?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
老師,小規(guī)模納稅人納稅申報主表里面的其他免稅銷售額,這一項是填的是超過¥450,000的部分包括450,000嗎?超過了450,000就不享受優(yōu)惠了對吧?那為什么還要填在免稅銷售額下面?
小規(guī)模納稅人,給甲方開票,沒有成本,全額交所得稅有沒有風(fēng)險
老師,增值稅沒有差額征稅吧!我們開了70多萬,但是我們的利潤只有一個多點
實際工作中,裝修費6萬,沒有找裝修公司,都是自己買料,自己找人裝修的,沒開票怎么做分錄?
老師您好,我們公司注冊資本100萬,已經(jīng)實繳完了,但我們公司控股的公司注冊資本是500萬,剩余的400萬我們要以什么科目來完成實繳?
支付的招聘費,發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)招聘服務(wù)費可以嗎,大類有沒有選錯
老師,請問兩個全日制教育的孩子上學(xué),是不是專項附加扣除一個月可以扣4000
如果經(jīng)營范圍只有經(jīng)營租賃沒有建筑服務(wù)可以開帶操作手的經(jīng)營租賃嗎
老師,穩(wěn)崗補貼企業(yè)收到后,做什么用
我們是建筑行業(yè),請問甲方代發(fā)農(nóng)工工工資,農(nóng)名工工資超過5000,這個錢是我公司承擔(dān),合理嗎?賬怎么做
碼頭清理的時候,清理出來很多泥和沙子,我們賣了后要把這個錢交給財政,現(xiàn)在已經(jīng)評估好了價格,現(xiàn)在賣的話,對方肯定需要發(fā)票,這個發(fā)票我們應(yīng)該怎么開