利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)報?
老是,這幾個數(shù)據(jù)分別根據(jù)財務(wù)報表的哪些數(shù)據(jù)如何計算出來呢? 1.資產(chǎn)負(fù)債率,年營業(yè)額,稅前利潤,稅后利潤
老師,填報企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表里的利潤總額數(shù)據(jù)填,還是根據(jù)凈利潤的數(shù)據(jù)填
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表里的哪幾個數(shù)據(jù)算出來的,怎么算的
你好,計算企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的哪個數(shù)值*6%? 是根據(jù)營業(yè)利潤?還是利潤總額?還是凈利潤
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計入哪個科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費(fèi)收入,平時購買的水表計入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的? 是不是需要23年調(diào)減24年調(diào)增
老師,我公司是一般納稅人(差額征稅),5月30日開了一張發(fā)票今天可以作廢嗎
老師,想咨詢下,我們企業(yè)25年1季度申報,增值稅78000元+企業(yè)所得稅稅12000元,我這月給企業(yè)做了3月-5月開進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票留底抵欠業(yè)務(wù),抵欠金額為6800元,賬上做了抵欠分錄。 想問的是還用在做企業(yè)所得稅調(diào)整的分錄嗎?
我公司是施工方,收到住建局打款的錢是安全生產(chǎn)費(fèi),是借銀行存款,貸專項儲備嗎?
年累計的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損)*稅率
這應(yīng)該怎么算,用哪些數(shù)據(jù)?
不對,是這個數(shù)據(jù)
好,之前年度有沒有虧損,你看本年累計的那一個利潤總額,如果是按照今年的政策的話,沒有虧損的話,就用這個利潤總額乘以5%。
企業(yè)所得稅不是25%么,這個5%是什么?
你好,利潤300萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),今年的稅率是5%的,有優(yōu)惠政策。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。