如果是免稅,應(yīng)該開具免稅票據(jù)
小規(guī)模納稅人開票不超30萬,免征增值稅,做賬的時(shí)候,增值稅怎么處理
#提問#請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免增值稅稅,但期間開具專票的增值稅能不能免?申報(bào)時(shí)專票對(duì)應(yīng)的增值稅會(huì)不會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)帶出?
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師早上好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度開票超過30萬的,比如70萬,申報(bào)增值稅時(shí),減免30萬不用交稅不?還是全額70萬增收增值稅?
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開票時(shí)候是1%開票 ,增值稅減免的不對(duì)應(yīng)怎么做賬
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運(yùn)費(fèi),本來客戶是說拿來抵之后的運(yùn)費(fèi)的,后來又說想拿20萬回去用,因?yàn)槲覀円呀?jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對(duì)方給我開專票可以用嗎
我們上個(gè)月匯給央企一筆投標(biāo)費(fèi)用,對(duì)方只能開收據(jù)給我們,這個(gè)可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營(yíng)業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
工資2萬,應(yīng)該怎么發(fā)放,個(gè)稅會(huì)怎么扣的
請(qǐng)問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個(gè)業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做?。?/p>
老師,查賬征收個(gè)體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個(gè)人的是不是只能開普票?
成本法下交易費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用?權(quán)益法計(jì)入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。
開的是普票,免的增值稅開票和申報(bào)不一致,怎么做賬
按照申報(bào)進(jìn)行調(diào)賬,申報(bào)的時(shí)候是免稅,那就把應(yīng)交增值稅補(bǔ)進(jìn)收入里邊去
多出來2%免稅,怎么做賬