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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調整管理費用里面的業(yè)務招待費,只需要填A105000納稅調整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?

2023-04-14 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 15:35

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3560 追問 2023-04-14 15:39

老師,補繳的企業(yè)所得稅稅率怎么這么高?25%,稅法規(guī)定,100萬以下不是2.5%?按2022年

老師,補繳的企業(yè)所得稅稅率怎么這么高?25%,稅法規(guī)定,100萬以下不是2.5%?按2022年
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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:42

呃,107040這個表格沒有填寫吧。

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快賬用戶3560 追問 2023-04-14 15:43

沒,這個也需要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:45

好,這里需要填寫的,這里是減免的。

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快賬用戶3560 追問 2023-04-14 15:46

已經填寫了,其他項不需要填了吧?就調整業(yè)務招待費這一項

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齊紅老師 解答 2023-04-14 15:51

你好,你其他的有調整的嗎?沒有的就不需要填寫了。

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快賬用戶3560 追問 2023-04-14 15:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:01

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,是這么做的。
2023-04-14
你好,是這里兩處的合計數字的
2025-04-29
是的,對的,是這么做的。
2024-04-19
你好,填寫發(fā)生額和稅收金額。
2024-04-23
你好,如果帶不出來的話,你手工填寫一下。
2022-05-11
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