對的,是的,是這么做的。
你好老師,A105000納稅調整項目明細表,初職工薪酬,業(yè)務招待費,其他期間費用還用填寫嗎如交通費用什么的
你好老師,A105000納稅調整項目明細表,初職工薪酬,業(yè)務招待費,其他期間費用還用填寫嗎如交通費用什么的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調整管理費用里面的業(yè)務招待費,只需要填A105000納稅調整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務招待費要納稅調整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調整明細表》要不要填?聽說不管有沒有調整,只要有薪酬支出都要填這張表?
匯算清繳的業(yè)務招待費要把銷售費用和管理費用下的業(yè)務招待費全部加一起填入A105000納稅調整明細表嗎
資產賬面價值小于計稅基礎,為什么產生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(是什么),資產賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,補繳的企業(yè)所得稅稅率怎么這么高?25%,稅法規(guī)定,100萬以下不是2.5%?按2022年
呃,107040這個表格沒有填寫吧。
沒,這個也需要填寫嗎
好,這里需要填寫的,這里是減免的。
已經填寫了,其他項不需要填了吧?就調整業(yè)務招待費這一項
你好,你其他的有調整的嗎?沒有的就不需要填寫了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。