您好 有調(diào)增才需要填寫 沒有的話 不要填寫的 根據(jù)單位的實際業(yè)務(wù)填 不是說每個單位都一樣的
你好老師,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,初職工薪酬,業(yè)務(wù)招待費,其他期間費用還用填寫嗎如交通費用什么的
你好老師,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,初職工薪酬,業(yè)務(wù)招待費,其他期間費用還用填寫嗎如交通費用什么的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)整管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費,只需要填A(yù)105000納稅調(diào)整明細(xì)表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
老師,您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費用,管理費用,財務(wù)費用,明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費用明細(xì)表填寫的一致?
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費用的業(yè)務(wù)招待費我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個業(yè)務(wù)招待費,我就按照消銷售費用業(yè)務(wù)招待費?管理費用業(yè)務(wù)招待費合計填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表賬載金額。
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的啊?
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?
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