是的,對的,是這么做的。
銷售費的業(yè)務(wù)招待費和管理人員的業(yè)務(wù)招待費要加一起計算填入?yún)R算清繳嗎?
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費只在管理費用下面有,,我可以把銷售費用下面設(shè)置二級明細科目業(yè)務(wù)招待費嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費用和銷售費用的二級明細科目業(yè)務(wù)招待費的加一起看是否超過扣除比例?
業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細表里是手動填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)整管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費,只需要填A(yù)105000納稅調(diào)整明細表對嗎?其他的比如期間費用表不用填吧?
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費要把銷售費用和管理費用下的業(yè)務(wù)招待費全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細表嗎
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
實際系統(tǒng)只會提取管理費用下的業(yè)務(wù)招待費呢
你好 張載 金額自己填寫
企業(yè)所得稅的稅負率制造業(yè)標準是多少
你好 一般在1.5%左右的
是全年的企業(yè)所得稅除全年的營收嗎?
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。