固定資產(chǎn)清理和發(fā)票的差額計(jì)入營業(yè)外
老師 我們是運(yùn)輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個(gè)人不需要開發(fā)票的 就在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項(xiàng)嗎
老師,當(dāng)時(shí)公司把固定資產(chǎn)小轎車以15w的價(jià)格賣給了別人,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅不含稅的金額是145631.07元,做了會(huì)計(jì)分錄固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生了營業(yè)外收入33990.68元,那么現(xiàn)在要企稅的年報(bào)申報(bào),145631.07元需要做到年報(bào)里嗎?那不是重復(fù)了收入了嗎?因?yàn)橛幸粋€(gè)營外收入。
我問一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
我們合作社有一批固定資產(chǎn)230000元,在2023年12月份全部轉(zhuǎn)讓了,銷售金額是含稅價(jià)220000萬,增值稅申報(bào)報(bào)了固定資產(chǎn)清理,想請問一下,我賬上該如何處賬呢?申報(bào)表報(bào)了含稅價(jià)220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產(chǎn)清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報(bào)呢?要把這個(gè)含稅價(jià)22萬的金額報(bào)進(jìn)去嗎?
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計(jì)入營業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)收入不一致會(huì)不會(huì)有預(yù)警,因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)收入是0,增值稅收入是有的。
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬,75萬計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬會(huì)開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?