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老師,去年12月份賬上暫估了一筆費用,沒有發(fā)票,匯算時做調(diào)增,賬上怎么處理?

2023-04-14 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-14 11:44

您好,賬務(wù)上不用處理了,匯算清繳調(diào)增就可以了

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快賬用戶5142 追問 2023-04-14 11:55

這個就是永久性差異

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快賬用戶5142 追問 2023-04-14 11:56

賬上是虧損,匯算完有利潤得交所得稅

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:57

這個是因為你沒有收到成本票而引起的

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您好,賬務(wù)上不用處理了,匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-04-14
下午好,賬上不處理,這是調(diào)表不調(diào)賬,有補繳所得稅才有分錄 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-05-13
借應(yīng)付賬款,貸以前年度銀調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-05-13
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023-06-21
您好,這個做負(fù)數(shù)沖掉就可以了
2023-06-12
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