您好,這幾個(gè)供你參考下
打印報(bào)銷憑證:如果您在乘車后31天內(nèi)發(fā)現(xiàn)火車票丟失,可以根據(jù)實(shí)名購票記錄,在車站或售票/取票機(jī)打印唯一報(bào)銷憑證。
使用購票信息單:如果您在網(wǎng)絡(luò)購票后打印了購票信息單,該單據(jù)上注明了旅客身份信息,雖然不能作為稅費(fèi)的扣除或抵扣憑證,但在公司制度允許的情況下,可以作為報(bào)銷的附件。
特殊情況下的報(bào)銷:如果員工確實(shí)無法提供報(bào)銷憑證,其報(bào)銷款項(xiàng)可以按會(huì)計(jì)處理入賬,但可能無法享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和企業(yè)所得稅稅前扣除。在這種情況下,需要根據(jù)公司規(guī)章制度流程,例如讓員工寫個(gè)證明,結(jié)合出差申請(qǐng)或者記錄單,由出差人員的上級(jí)簽名確認(rèn),甚至讓企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字,就可以報(bào)銷入賬
請(qǐng)問車票丟失,有照片,可以報(bào)銷嗎
老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi),火車票丟失了,然后去智行火車APP上重新申請(qǐng)了一張車票,可以將這張車票截圖打印出來報(bào)銷使用嗎
老師,請(qǐng)問火車票丟失,能用訂單截圖作為報(bào)銷憑證嗎?如果可以,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎?
老師好!請(qǐng)問火車票報(bào)銷復(fù)印件可以嗎?原件弄丟了
審核老師過來檢查,相關(guān)實(shí)名制火車票能正常報(bào)銷嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,能否幫找一下教職工探親差旅費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定
報(bào)銷條件:職工必須滿足一定的條件才能報(bào)銷探親差旅費(fèi)。例如,工作滿一年的全民正式職工,如果與配偶不住在一起且不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚,可以報(bào)銷探望配偶的路費(fèi);與父親、母親都不住在一起且不能利用公休假日?qǐng)F(tuán)聚的,可以報(bào)銷探望父母的路費(fèi)。
報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):職工探親往返的車船票開支標(biāo)準(zhǔn)有所不同。乘坐火車(包括直快、特快)的,不分職級(jí),一律報(bào)銷硬席座位費(fèi);乘坐輪船的,報(bào)銷四等艙位(或比統(tǒng)艙高一級(jí)艙位)費(fèi);確屬需要乘坐長途公共汽車及其他民用交通工具的,憑據(jù)按實(shí)際支出報(bào)銷。需要注意的是,職工探親不得報(bào)銷飛機(jī)票,因故乘坐飛機(jī)的,可按直線車、船票價(jià)報(bào)銷,多支付的部分由職工自理。
報(bào)銷辦法:職工個(gè)人需要填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并附上相關(guān)票據(jù),經(jīng)人事組織部審批后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。此外,有些單位可能有特定的時(shí)間限制,例如報(bào)銷時(shí)間截止到某年某月某日。
注意事項(xiàng):員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)注意按照財(cái)務(wù)部門的規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù),并附上原始票據(jù)。例如,包括出差申請(qǐng)、機(jī)票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等。同時(shí),需要注意的是,乘坐飛機(jī)的訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報(bào)銷
老師,麻煩再提供一個(gè)備用金制度
備用金范圍:包括采購員零星采購備用金、個(gè)人因公出差零星開支備用金、經(jīng)常性的零星開支備用金、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金和其他備用金。
備用金申請(qǐng)和撥付:員工或部門根據(jù)實(shí)際需要填寫備用金申請(qǐng)單,詳細(xì)列明備用金用途、金額、預(yù)計(jì)使用期限等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可撥付。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的備用金申請(qǐng)單,通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式將備用金撥付給申請(qǐng)人。
備用金使用和報(bào)銷:申請(qǐng)人應(yīng)嚴(yán)格按照審批用途使用備用金,保留所有原始憑證,并在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷或結(jié)算。申請(qǐng)人應(yīng)在備用金使用完畢后,及時(shí)提交報(bào)銷單據(jù)和原始憑證,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后予以報(bào)銷或結(jié)算。
備用金核算與監(jiān)督:財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)備用金的會(huì)計(jì)核算,定期對(duì)備用金使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì),確保備用金使用的合規(guī)性、真實(shí)性和有效性。公司監(jiān)事會(huì)、審計(jì)部門等應(yīng)加強(qiáng)對(duì)備用金使用的監(jiān)督。